你好,不應(yīng)當(dāng)把招待客戶的費用,計入銷售費用。跨年的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用—業(yè)務(wù)招待費?6100 貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用??6100
注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現(xiàn)該公司平時現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務(wù)存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
注冊會計師A在審查某企業(yè)2019年6月份銀行存款日記賬時發(fā)現(xiàn)6月24日的摘要中注明預(yù)收某服裝產(chǎn)品貨款但對方賬戶的名稱是“主營業(yè)務(wù)收入金額30萬元決定進(jìn)一步查證。經(jīng)查閱2019年6月24日17#記賬憑證記賬憑證上的會計分錄如下借銀行存款300000貸主營業(yè)務(wù)收入300000該憑證所附的原始憑證僅是一張信匯收賬通知無發(fā)票記賬聯(lián)經(jīng)過詢問當(dāng)事人并調(diào)閱有關(guān)銷售合同確定為預(yù)收貨款。要求:請針對此問題編制審計調(diào)整分錄。借:(1)科目(2)金額貸:(3)科目(4)金額
某國有企業(yè)XX年12月第6號記賬憑證的會計分錄為:借計“管理費用—業(yè)務(wù)招待費”4000,借記“銷售費用”6100,貸記“庫存現(xiàn)金”10100。該記賬憑證“摘要”欄注明是“招待客戶”,其所附原始憑證為本地某酒店開具的一張金額為10100元的餐費收據(jù)。要求:分析指出企業(yè)對上述業(yè)務(wù)的會計處理存在哪些問題?如何調(diào)整?
包頭市某產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增包頭市某產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,原材料按實際成本計價,2022年四月第15號記賬憑證的會計分錄為借記原材料,木材50萬元貸記庫存現(xiàn)金50萬元,該記賬憑證所附的原始憑證為某商貿(mào)企業(yè)開具的一張內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票,發(fā)票聯(lián)該發(fā)票屬于真票田開項目齊全田開的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱為木材,金額50萬元,要求根據(jù)以上描述判斷,該企業(yè)2022年四月發(fā)生的該項業(yè)務(wù)的真實性是否存在疑問,并簡要說明理由
2020年A注冊會計師在審查A商場2018年的賬,發(fā)現(xiàn)2019年12月份的“庫存商品——甲商品”明細(xì)賬時,發(fā)現(xiàn)摘要中注明領(lǐng)用商品50000元,懷疑有私分商品或其他違紀(jì)行為,為此調(diào)閱了有關(guān)記賬憑證,其記錄如下借:銷售費用50000貸:庫存商品50000所附原始憑證為一張企業(yè)內(nèi)部商品報銷單。經(jīng)查,商場領(lǐng)導(dǎo)承認(rèn)將這些商品發(fā)給了職工作為福利。要求·指出該商場存在的問題,并提出調(diào)整建議
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費。是扣除嗎?