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Q

收到一部分貨款,但暫時(shí)不開票,最后再開這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-06-25 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-25 16:10

你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶7294 追問 2022-06-25 16:11

然后等開完票之后怎么做會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-25 16:14

借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等

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快賬用戶7294 追問 2022-06-25 16:43

上個(gè)月做了管理暫估費(fèi),這個(gè)月該怎么做會(huì)計(jì)分錄沖回來?

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齊紅老師 解答 2022-06-25 16:48

? 收到一部分貨款暫估管理費(fèi)???什么意思?

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快賬用戶7294 追問 2022-06-25 16:58

不是不是,就是3月利潤(rùn)的28萬,然后我做了暫估費(fèi),4月不是要把這個(gè)暫估費(fèi)沖回來了嘛,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-06-25 17:06

我給你弄糊涂了,你前面不是說,暫時(shí)不開票,這個(gè)是你銷售出去的阿 怎么又有暫估費(fèi)了?

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快賬用戶7294 追問 2022-06-25 17:09

好吧,老師,我把你搞暈了

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齊紅老師 解答 2022-06-25 17:10

你是不是同時(shí)在問我兩個(gè)問題?

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快賬用戶7294 追問 2022-06-25 17:11

嗯嗯,這是兩個(gè)問題,不是一個(gè)問題

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-25 17:11

你好,其他問題需要重新提問的,要不然很容易混亂的

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快賬用戶7294 追問 2022-06-25 17:12

好的,考試

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齊紅老師 解答 2022-06-25 17:14

親,祝你一天好心情

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你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
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你好借預(yù)付賬款,貸銀行,收到貨物借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸預(yù)付賬款,
2021-07-28
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022-08-20
你好,你先借銀行存款貸,預(yù)收賬款。 開發(fā)票的時(shí)候,借,預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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