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老師你好,我們采購面料都是先付款一半再提貨,付款后貨還沒收到,會計分錄應(yīng)該怎么做?貨收到后發(fā)現(xiàn)數(shù)量與最開始付款時的數(shù)量又不一樣,這時會計分錄又該怎么做呢?

2021-07-28 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-28 16:21

你好借預(yù)付賬款,貸銀行,收到貨物借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸預(yù)付賬款,

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快賬用戶6823 追問 2021-07-28 16:23

收到貨不是應(yīng)該做原材料嗎?要做成庫存商品?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:30

你好這個要 加工?那上面庫存商品改原材料

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快賬用戶6823 追問 2021-07-28 16:33

我是做的,付款后,借在途物質(zhì),貸銀行存款+應(yīng)付賬款,收到貨后,借原材料,貸在途物質(zhì),但是差數(shù)不知道怎么去做

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:42

你付款直接做借應(yīng)付賬款,貸銀行,單獨做,

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:42

你取得發(fā)票么,付款之后就取得發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:42

沒有到貨物取得發(fā)票么,借在途物資,貸應(yīng)付賬款,

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:43

收到貨物借原材料,貸在途物資,差額掛著就可以,是發(fā)票貨物多,到少還是啥?

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快賬用戶6823 追問 2021-07-28 16:44

實收多一些

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:50

借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,這樣,沒有收到發(fā)票部分,這個多于部分做這個,

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你好借預(yù)付賬款,貸銀行,收到貨物借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸預(yù)付賬款,
2021-07-28
采購服裝輔料,付40%定金,這個會計分錄怎么做? 借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
2021-09-02
1.開立信用證并支付95%預(yù)付款 當開證行收到單據(jù)并安排支付95%的貨款時: 借:庫存商品(或原材料)(按臨時形式發(fā)票上的價值,以人民幣換算) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按預(yù)付金額的比例計算) 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款(或銀行存款,如果是直接購匯支付) 1.貨物到港并報關(guān) 當貨物到港并報關(guān)后,需要繳納進口增值稅和進口關(guān)稅: 借:在途物資(按報關(guān)單上的價值,以人民幣換算) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進口)(按報關(guān)單上的稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交關(guān)稅(按報關(guān)單上的稅額) 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款(或銀行存款) 1.進行國檢并最終結(jié)算 當國檢完成后,根據(jù)實際檢測的結(jié)果進行最終結(jié)算,并支付剩余款項(假設(shè)還有5%未付): 借:庫存商品(或原材料)(按最終結(jié)算的價值與已入賬價值的差額,以人民幣換算) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按最終結(jié)算稅額與已入賬稅額的差額) 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款(或銀行存款) 如果最終結(jié)算的金額與之前預(yù)付的金額有差異,需要調(diào)整庫存商品和應(yīng)交稅費的金額。 1.收到最終形式發(fā)票 當收到外商的最終形式發(fā)票時,通常不需要再進行額外的會計分錄,因為所有的賬務(wù)處理都已經(jīng)在之前的步驟中完成了。但是,可以將最終形式發(fā)票作為原始憑證存檔備查。 1.信用證保證金存款余額處理 如果信用證保證金存款有余額,需要將其轉(zhuǎn)回開戶銀行: 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金——信用證保證金存款
2024-05-11
你好;? 1. 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ?2.? 借庫存商品 ; 進項稅 貸應(yīng)付賬款;? 銀行存款 。 收到發(fā)票 如果與你庫存商品金額一致的直接附發(fā)票 在憑證后面。 不單獨做分錄了??
2022-03-01
你把它重分類的預(yù)收賬款里面去
2024-04-10
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