你好借預(yù)付賬款,貸銀行,收到貨物借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸預(yù)付賬款,
老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
老師你好,我們采購面料都是先付款一半再提貨,付款后貨還沒收到,會計分錄應(yīng)該怎么做?貨收到后發(fā)現(xiàn)數(shù)量與最開始付款時的數(shù)量又不一樣,這時會計分錄又該怎么做呢?
老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復(fù)入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
老師我們采購的教學材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢分錄如下 借:預(yù)付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發(fā)票未到這個分錄怎么做呢 借:庫存商品-教學材料 貸:? 第三部:全部出庫教學材料其中2萬收到發(fā)票3萬沒有收到發(fā)票,這個分錄又該怎么做呢 都是普票
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
收到貨不是應(yīng)該做原材料嗎?要做成庫存商品?
你好這個要 加工?那上面庫存商品改原材料
我是做的,付款后,借在途物質(zhì),貸銀行存款+應(yīng)付賬款,收到貨后,借原材料,貸在途物質(zhì),但是差數(shù)不知道怎么去做
你付款直接做借應(yīng)付賬款,貸銀行,單獨做,
你取得發(fā)票么,付款之后就取得發(fā)票?
沒有到貨物取得發(fā)票么,借在途物資,貸應(yīng)付賬款,
收到貨物借原材料,貸在途物資,差額掛著就可以,是發(fā)票貨物多,到少還是啥?
實收多一些
借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,這樣,沒有收到發(fā)票部分,這個多于部分做這個,