您好,這情況您需要找稅務(wù)局處理。
客戶發(fā)現(xiàn)自己開(kāi)的紅字信息表出現(xiàn)問(wèn)題,而我們已經(jīng)根據(jù)客戶的紅字信息表把紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在我們能不能作廢這張紅字發(fā)票
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,請(qǐng)教下,紅字信息表有沒(méi)有期限?2016年供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們給他們開(kāi)了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒(méi)紅沖,這個(gè)紅字信息表還有用嗎?他們說(shuō)他們撤銷了紅字信息表,但是這個(gè)他們能撤回嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開(kāi)具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
請(qǐng)問(wèn),我們開(kāi)了紅字信息表后,對(duì)方根據(jù)這個(gè)表已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在他們作廢了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們可以撤銷這一張紅字發(fā)票信息表嗎?
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開(kāi)了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)