借銀行存款50, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,50除以1.05, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,50除以1.05乘以5% 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工資社保45除以1.05, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,45除以1.05乘以5%, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資、社保
勞務(wù)派遣公司收到50萬(wàn)元,支付工資及保險(xiǎn)費(fèi)45萬(wàn)元,請(qǐng)問,如何賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師 收到勞務(wù)派遣公司的工資及服務(wù)費(fèi)發(fā)票 怎么入賬呢 工資是8萬(wàn)多 服務(wù)費(fèi)4000元
請(qǐng)問老師 勞務(wù)派遣收入怎么做賬 收到工資及社保是10萬(wàn) 服務(wù)費(fèi)是5000元
老師, 我們單位有勞務(wù)派遣員工, 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元, 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅, 勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn),社保5000,管理費(fèi)200,怎么作賬務(wù)處理
A勞務(wù)派遣公司(以下簡(jiǎn)稱A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為B公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務(wù)派遣收入 55 萬(wàn)元,其中代B公司支付給勞務(wù)派遣員工工資 23 萬(wàn)元、為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)18萬(wàn)元及繳納住房公積金10萬(wàn)元。A公司選擇按差額納稅,應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。老師這題怎么算
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
老師這樣做會(huì)計(jì)分錄之后,那就跟增值稅申報(bào)表不一致,到時(shí)候大數(shù)據(jù)分析下來(lái),我會(huì)咋解釋呢?
你們是差額交稅嗎?
如果是的話,你就解釋,我們有勞務(wù)派遣,差額交稅5%,賬上的銷售額是多少?然后你申報(bào)給稅務(wù)局的銷售額又是多少?