借管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款84000

請問老師 給勞務(wù)派遣公司支付的工資及服務(wù)費怎么做賬
請問老師 勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票里包括工資80 服務(wù)費20 是差額發(fā)票 怎么入賬呢
請問老師 勞務(wù)派遣人員的工資和給勞務(wù)派遣公司付的服務(wù)費怎么記賬
請問老師 收到勞務(wù)派遣公司的工資及服務(wù)費發(fā)票 怎么入賬呢 工資是8萬多 服務(wù)費4000元
請問老師 勞務(wù)派遣收入怎么做賬 收到工資及社保是10萬 服務(wù)費是5000元
我沖掉393539.83
借:管理費用-招待費393539.83借:進(jìn)項稅51169.17貸法人
借:管理費用-招待費393539.83借:進(jìn)項稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費借393539.83進(jìn)項稅51160.17貸法人,進(jìn)項抵扣了,但是費用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會所有的都賣出去呀,我采購和配送的時候都做應(yīng)交稅費的銷和進(jìn)了。
物流行業(yè),客服先預(yù)付面單款?,F(xiàn)在清賬我們要退客戶錢。是直接退錢后算用的該開多少發(fā)票給客戶開票;還是找按預(yù)付金額開票,讓后退多少錢再開紅票紅沖更合適。是個體戶
老師您好,請問按照工序法核算成本是分步法嗎?
老師 工資與服務(wù)費不需要分開嗎?
好,對的,是的,不需要分開的。