賬務(wù)處理上是作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額,您參考以下原則: 1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目一般是用于不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的時(shí)候,比如:購(gòu)進(jìn)的貨物用于免稅、不征稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,則需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2、除此之外的,如購(gòu)買(mǎi)后退貨,原增值稅專(zhuān)用發(fā)票已做認(rèn)證,應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的紅字發(fā)票,賬務(wù)上直接紅沖對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目即可;申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。

老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)三科都沒(méi)過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門(mén)經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺(jué)比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒(méi)變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢(qián)拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢(qián)收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷(xiāo),發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收


您好您屬于第二種情況直接紅沖對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目即可,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,
但本月看到有一筆紅沖發(fā)票,還有一張藍(lán)字發(fā)票,本期抵扣稅務(wù)局系統(tǒng)有藍(lán)字抵扣的發(fā)票稅額
應(yīng)對(duì)方開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票信息有誤,所以重新開(kāi)具
就是您把以前已經(jīng)入賬抵扣的那個(gè)分錄全部紅沖然后按照藍(lán)字發(fā)票做一個(gè)分錄,就行