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請問老師 勞務(wù)派遣收入怎么做賬 收到工資及社保是10萬 服務(wù)費是5000元

2022-10-31 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-31 16:56

你好 請問一下,你們是差額征稅還是正常的征稅的?

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快賬用戶8517 追問 2022-10-31 16:56

差額征稅 5%

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:59

借:銀行存款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 5000 應(yīng)付賬款 100000

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快賬用戶8517 追問 2022-10-31 17:31

不對吧 老師

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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:44

你這個開發(fā)票的時候也只要開你的那部分的,另外工資是不需要繳稅的

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快賬用戶8517 追問 2022-10-31 17:46

我開的時候是差額 工資這部分是在備注欄里體現(xiàn)的啊

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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:48

是的,因此工資那部分是不繳稅的

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你好 請問一下,你們是差額征稅還是正常的征稅的?
2022-10-31
借管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款84000
2022-10-06
你好,直接借管理費用勞務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費貸銀行存款。
2022-11-11
借銀行存款50, 貸主營業(yè)務(wù)收入,50除以1.05, 應(yīng)交稅費簡易計稅,50除以1.05乘以5% 主營業(yè)務(wù)成本,工資社保45除以1.05, 應(yīng)交稅費簡易計稅,45除以1.05乘以5%, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資、社保
2022-06-23
直接計入你們的管理費用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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