你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
增值稅增量留抵退稅的會(huì)計(jì)分錄
收到留抵退稅增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
增值稅留抵退稅會(huì)計(jì)分錄
增值稅留抵退稅涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
增值稅留抵退稅涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
按次申報(bào)的印花稅有哪些?
老師好,給我發(fā)一下社保新規(guī)的文件
還是不太明白建造合同和合同結(jié)算有什么區(qū)別
老師,采購(gòu)成本是什么科目?怎么銷賬
這種發(fā)票算簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
老師小規(guī)模納稅收入就是開(kāi)具的發(fā)票31萬(wàn),收到的發(fā)票5萬(wàn),填的企業(yè)所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要30萬(wàn)呢,就算扣掉工資,折舊還有10萬(wàn)左右的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本他是怎么做到的
飼料生產(chǎn)企業(yè)銷售雞飼料免征增值稅,那貿(mào)易公司銷售飼料也是免增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)直接借款,利息可以開(kāi)專票嗎?
應(yīng)收應(yīng)付每個(gè)月都做 付款回款比較及時(shí) 所以應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)是0 收入有二千多萬(wàn) 這樣的報(bào)表正常嗎
老師,采購(gòu)成本是什么科目?怎么銷賬
那轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額呢
借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
啥,看不懂
你這個(gè)是轉(zhuǎn)出不能抵扣的吧
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的,沒(méi)見(jiàn)過(guò)你上面這種分錄
那你這樣貸方記了兩筆了
這不是一個(gè)業(yè)務(wù),是兩個(gè)完全不同的,前面是增值稅留抵退稅會(huì)計(jì)分錄 后者是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額---用于非應(yīng)稅項(xiàng)目止,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。 一
是的,那么第一個(gè)留抵退稅就一筆會(huì)計(jì)分錄嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的