同學(xué)你好 這個不可以哦 不能稅前扣除
老師辛苦了。 一個非營利性民辦組織,免所得稅,增值稅?,F(xiàn)在這樣的問題。 單位發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,是否也要想企業(yè)一樣按60%實際報銷。多出的40%是不是要繳納企業(yè)所得稅。因為單位是免企業(yè)所得稅的。 我查找了很多規(guī)定,就沒有明文的,麻煩老師解惑。
請問這個換票報銷在實務(wù)工作中是否可行?如果遇到稅務(wù)稽查是否有問題,要補繳企業(yè)所得稅?
請問第4點中不征個稅的差旅和誤餐補助實務(wù)中如何操作,直接計入工資?報個稅時這2項填寫在哪個位置?是否不需要發(fā)票?
老師,請問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實在無法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報,進行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損,所以實際并未補繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會計分錄怎么做?
現(xiàn)狀:同一地級市,總公司和分公司分別在不同的區(qū)(例如:總公司在河西區(qū),分公司在河西區(qū)),從未在分公司管轄稅務(wù)局繳納企業(yè)所得稅。 問題:現(xiàn)在總公司,分公司都要注銷,清稅過程中,分公司管轄稅務(wù)局提出企業(yè)所得稅未進行分配要求查賬,核實企業(yè)所得稅繳納情況,否則無法出具清稅證明;總公司管轄稅務(wù)局提出如果要注銷稅務(wù),必須先注銷分公司。 現(xiàn)在要推進稅務(wù)注銷清算工作,應(yīng)該怎么辦?謝謝!
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
全年一次性獎金是一個公司一年只能發(fā)一次,還是一人一年一次?可以給不同的員工在不同的時點發(fā)嗎?
出口商貿(mào)企業(yè)未開票收入怎么做賬
請問老師,本月報個稅要新增好幾十名勞務(wù)人員,其中模板里“任職受雇從業(yè)類型”應(yīng)選其他還是雇員?
你好老師,麻煩幫我看一下這兩張表,我填寫的明明是79714.6元,為什么到稅務(wù)局那里就顯示1元
從甲公司進貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
是啥 住房公積金開戶路徑
老師,公司的進項發(fā)票有普通發(fā)票和專用發(fā)票稅率9%,然后公司開具的發(fā)票有9%,和免稅。公司行業(yè)是農(nóng)業(yè)技術(shù)行業(yè), 農(nóng)藥和化肥的銷售免稅開具合理嗎?對做賬有影響不