在登記明細(xì)賬時(shí),當(dāng)賬戶余額為零時(shí),規(guī)范的做法是在“余額”欄寫“平”字,而不是寫“零”。從你提供的明細(xì)賬來看,管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益后余額為零,最后寫“平”字是正確的。
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對(duì)外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會(huì)計(jì)這邊記賬是按照6月份初的第一個(gè)工作日匯率中間折算價(jià)是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號(hào) 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號(hào)305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對(duì)方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時(shí)7月份的第一個(gè)工作日匯率是7.0100, 會(huì)計(jì)記賬 1.借:銀行存款-美元賬號(hào) 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個(gè)工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
小規(guī)模廣告公司,做項(xiàng)目自己墊付支付項(xiàng)目中水餐費(fèi),工人工資或者廣告制作費(fèi),加油等……一般用手機(jī)微信支付給對(duì)方,請(qǐng)問就只有微信支付截圖加報(bào)銷單據(jù)可以做記賬原始憑證嗎?還有和廣告加工小廠合作,通常年底一起支付一年的制作費(fèi),有對(duì)方開據(jù)的一張全年費(fèi)用收據(jù)和支付給對(duì)方的款項(xiàng)截圖,沒有開普票,可否做為原始記賬憑證?針對(duì)一年才支付給對(duì)方的廣告制作費(fèi)平時(shí)是如何做賬?未支付的跟著每個(gè)項(xiàng)目平時(shí)如何填寫?最后我想請(qǐng)問下,比如我做一個(gè)項(xiàng)目,有很多雜費(fèi),是不是比如買水就是單獨(dú)一張記賬憑證是一筆業(yè)務(wù)?
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁(yè)格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
2.1業(yè)務(wù)9:1日,支付廠房租金。(付款申請(qǐng)書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證一財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證一期末財(cái)務(wù)主管編制期末匯總表一共享會(huì)計(jì)登記日記賬。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)一××:財(cái)務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記制造費(fèi)用明細(xì)賬。財(cái)務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時(shí),財(cái)務(wù)主管要及時(shí)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)得到及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會(huì)計(jì)一××:審核業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會(huì)計(jì)一××:根據(jù)付款申請(qǐng)單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財(cái)務(wù)主管審核。能不能按這個(gè)格式幫我寫一下工作流程各個(gè)崗位分工是貨幣資金的實(shí)訓(xùn)課就這個(gè)業(yè)務(wù)四個(gè)每個(gè)崗位一個(gè)工作流程
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金