開票的時(shí)候,開票金額在對(duì)應(yīng)稅率欄次填列,未開票收入負(fù)數(shù)填列申報(bào)的
上期作了未開票收入3500元,并已作為未開具發(fā)票作了納稅申報(bào),本期已開票3500元,即已沖回,納稅申報(bào)表附一如何填?沖減笫一行第一列“開貝增值稅專用發(fā)票"銷售額嗎?
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開票收入了,可是這個(gè)月未開票收入又不多,那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說(shuō)等后面月份有了慢慢低?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位前幾個(gè)月有未開票收入,但是報(bào)稅的時(shí)候忘了把未開票收入分開填到未開具發(fā)票一欄,而是和其他的一起填到了開具增值稅專用發(fā)票一欄,這樣應(yīng)該怎么處理,怎么改正
一般人,之前有未開專票收入,已經(jīng)交了稅,后來(lái)開具了發(fā)票,再申報(bào)稅的時(shí)候,納稅報(bào)表中的增值稅專用發(fā)票銷售額欄是不是把之前未開專票收入的金額減掉
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時(shí)開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
在未開發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)是嗎
是的,這里填列負(fù)數(shù)金額的
那小規(guī)模呢,
小規(guī)模納稅人沒(méi)有未開票收入那一列,就是包含在正常欄次里面申報(bào)的
正常欄次里面把未開票收入金額減掉,填剩下的金額
是的,你的理解是對(duì)的??????