你好,是在未開票欄做沖減;
上期作了未開票收入3500元,并已作為未開具發(fā)票作了納稅申報,本期已開票3500元,即已沖回,納稅申報表附一如何填?沖減笫一行第一列“開貝增值稅專用發(fā)票"銷售額嗎?
增值稅納稅申報表附表一,未開具發(fā)票,是不是要把本月已發(fā)生的銷售行為未開票的金額都填上,那后期如果開票了要怎么處理呢?分錄怎么做呢
一般人,之前有未開專票收入,已經(jīng)交了稅,后來開具了發(fā)票,再申報稅的時候,納稅報表中的增值稅專用發(fā)票銷售額欄是不是把之前未開專票收入的金額減掉
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報表,附表一的時候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項值應(yīng)該等于0。但是我確實開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
2019年2月開票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報3月份時的時候, 附列表一中,稅務(wù)局端口申報的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務(wù)局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實際開票1464787.07元,稅務(wù)局端口申報金額1464787.07元, 申報2023年4月的數(shù)據(jù)時, 稅務(wù)局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ,才能消掉這個未開票收入的值???
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
9月份的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn),想撤回重新勾選怎么操作
個體工商戶也可以像公司那樣買社保了嗎?
老師,申報個人所得稅的時候,本期收入含個人社保和公積金部分嗎?
楊老師;您好,咨詢您一個問題;公司堆存費(fèi)需要計入成本;預(yù)付10萬元堆存費(fèi);實際應(yīng)付18萬怎么做賬呢?需計提以后支付分錄怎么做呢?
老師預(yù)付少沖了3元,應(yīng)付多了3元。我這兩咋入賬
【杭州市稅務(wù)局】XX有限公司:你單位尚未完成企業(yè)銀行賬戶帳號備案,為避免產(chǎn)生稅收違法事項、影響您企業(yè)的納稅信用等級評價,請您于2025年10月15日前登陸電子稅務(wù)局完成備案。具體備案步驟如下:登錄電子稅務(wù)局-【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【制度信息報告】-【存款賬戶賬號報告】。若有問題可通過電子稅務(wù)局中征納互動平臺模塊在線咨詢 老師,老板收到這個信息,是要稅局要綁三方嘛
不是說不允許負(fù)數(shù)填嗎?要不比對數(shù)據(jù)通不過?
你好,我們這里是可以的呢,有的地方是不能過,需要到大廳去人工申報的;