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請(qǐng)問老師,我們單位前幾個(gè)月有未開票收入,但是報(bào)稅的時(shí)候忘了把未開票收入分開填到未開具發(fā)票一欄,而是和其他的一起填到了開具增值稅專用發(fā)票一欄,這樣應(yīng)該怎么處理,怎么改正

2021-10-20 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 16:31

。在網(wǎng)上做更正申報(bào)就可以按正確填寫。

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快賬用戶6544 追問 2021-10-20 16:46

可是已經(jīng)過去好幾個(gè)月了,應(yīng)該怎么更正,如果不做處理會(huì)有什么影響吶

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:51

你好? 不處理就是沒有正確申報(bào)? 幾個(gè)月也可以處理的?

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快賬用戶6544 追問 2021-10-20 16:54

好的我試試謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:55

不客氣不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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。在網(wǎng)上做更正申報(bào)就可以按正確填寫。
2021-10-20
你好,對(duì),未開票申報(bào)里填寫負(fù)數(shù),開票填寫正數(shù)
2021-06-04
您好,是的,上面所說的是對(duì)的
2021-02-02
這個(gè)只有更正申報(bào)了哈
2023-05-05
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-08-09
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