你好,對的,是這么做的。

老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師好,請問一下,我們去年年底有未開票收入,填寫增值稅銷項稅時,當時填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個負數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師,您好!我們是建筑公司,我們在2019年的時候是查賬征收,當時確認了一筆收入,但是現(xiàn)在才開票,我能在未開發(fā)票欄填寫這筆收入的負數(shù)沖掉嗎?
老師您好,我們去年賣了一塊地,沒開票,申報了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票,請問我現(xiàn)在的增值稅申報表,是不是在未開票收入那里填負數(shù)即可?
我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負數(shù)嗎,然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
今年拿到了非全日制學歷證書需要做會計繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開的普票,沒有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來嗎?開票金額1萬
你好,老師對于采購部門我們財務怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問題,一個是掛賬的單價,還有廠家贈送的,他們采購的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理啊?
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購買的毛皮在領用時可以加計1%抵扣嗎
老師,申報完多長時間,發(fā)票的開票額度會自動提升?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進項,下個月也要交增值稅13000嗎?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
那在專用發(fā)票和其他發(fā)票那里,需要怎么填,還是根據發(fā)票匯總表的數(shù)來寫嗎,要不要減去剛才那個負數(shù)。
需要填寫你們實際開的,如果你這個發(fā)票開了增值稅發(fā)票再開具的專票里面增加上這個金額。
我現(xiàn)在就是按照開票匯總表填的數(shù),開票匯總表的數(shù)就是實際開的,那是不是因為未開具發(fā)票那欄沖了一個數(shù),現(xiàn)在在專用發(fā)票那里再加上那個數(shù)。
是不是保證銷售情況明細表最終的合計結果等于開票匯總表的結果就可以
是的,可以這么理解的,你也可以這么理解紅沖之前的無票收入,然后做發(fā)票的。
老師,還有個問題,如果去年做了未開票收入,現(xiàn)在沖銷了未開票收入,對方的款也退回了。我們相當于去年這個稅就多交了,那我報增值稅時,還是在未開票那里填寫負數(shù)就可以嗎?
是的是的,可以這么做的,可以的,可以的。
這樣的話,銷售情況明細表總額就跟本比開始匯總表總額不一致,這樣有問題沒
你好,沒有問題,可以的。
老師,這樣保存不上,因為開票的銷售額和填寫的不一致
去稅務局那邊申報的