這個(gè)只有更正申報(bào)了哈
老師 你好 我公司本月開具的發(fā)票全部是養(yǎng)護(hù)服務(wù)的免稅發(fā)票,本月申報(bào)增值稅申報(bào)表附列表一的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成了開票金額 請(qǐng)問附列表三還需要填寫嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位前幾個(gè)月有未開票收入,但是報(bào)稅的時(shí)候忘了把未開票收入分開填到未開具發(fā)票一欄,而是和其他的一起填到了開具增值稅專用發(fā)票一欄,這樣應(yīng)該怎么處理,怎么改正
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個(gè)月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個(gè)月申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
老師,出口貨物開的形式發(fā)票,未開其他發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)我填在免抵退稅欄,是開具其他發(fā)票列還是未開具發(fā)票列
請(qǐng)問老師,我單位上月申報(bào)增值稅時(shí),并沒有開具發(fā)票,將銷項(xiàng)稅天到了未開具發(fā)票一列。本月并沒有需要開具發(fā)票的業(yè)務(wù),但是上月的發(fā)是這個(gè)月開的,請(qǐng)問,本月還需要填增值稅申報(bào)表的附列資料一嗎
請(qǐng)問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問月工資一萬元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師,我是出口退稅企業(yè),直接更正申報(bào)不成功
這樣怎么操作了呢
這個(gè)請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐?2366處理哈