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老師,我公司是物業(yè)公司,填寫增值稅申報(bào)附表三,3%征收率第1列是不是和第6列相等呢?

2022-06-20 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-20 09:08

你好 開的是普票還是專票呢?

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快賬用戶5445 追問 2022-06-20 09:10

老師,專票和普票都有,這個(gè)還要分嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-20 09:17

因?yàn)楝F(xiàn)在。。開普票是免稅不交稅。。你共開票多少數(shù)據(jù)?

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快賬用戶5445 追問 2022-06-20 09:19

有免稅也有交稅的

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齊紅老師 解答 2022-06-20 09:27

。正常交稅的就填寫在專用發(fā)票3稅率那里。如果開的免稅的發(fā)票就填寫在其他里。

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快賬用戶5445 追問 2022-06-20 09:28

老師,我現(xiàn)在是在填寫附表三也

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齊紅老師 解答 2022-06-20 09:35

。有差額扣稅的才是填寫附表三,不然不填寫。

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快賬用戶5445 追問 2022-06-20 09:35

物業(yè)公司是差額扣稅呀

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齊紅老師 解答 2022-06-20 09:36

那就把扣除的成本金額填寫在扣除里。

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你好 開的是普票還是專票呢?
2022-06-20
找到6%欄次去報(bào),或者表格截圖來看看
2024-01-12
你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開完后,附表三是自動(dòng)生成的。 有扣除項(xiàng)目的營改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫結(jié)果與附表對(duì)應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對(duì)相符。
2022-06-16
你好,同學(xué)。附表三是差額扣除的單位,你看一下,如果沒有服務(wù)收入,差額收入,你不填寫除表三的。
2020-12-10
您好,您要看你公司正常適用什么稅率,雙軟企業(yè)一般都是提供服務(wù)6%稅率,填到對(duì)應(yīng)稅率欄位就可以,要填含稅金額。
2021-06-02
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