你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開完后,附表三是自動(dòng)生成的。 有扣除項(xiàng)目的營改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫結(jié)果與附表對(duì)應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對(duì)相符。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表3的3%征收率能填得了嗎?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢
請(qǐng)問有開6%的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票申報(bào)的時(shí)候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報(bào)附表一的時(shí)候顯示,第五行的第14列數(shù)據(jù)不符(也就是6%的這個(gè)服務(wù)費(fèi)的這個(gè)這一列,最后一個(gè)數(shù))是什么原因?
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報(bào)了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補(bǔ)之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計(jì)年度利潤(rùn)為62493元,第二季度累計(jì)年度利潤(rùn)為56184元,請(qǐng)問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補(bǔ)之前年度虧損?我們第三季度利潤(rùn)為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請(qǐng)問公司車輛購買的保險(xiǎn)要交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,有張發(fā)票是人身險(xiǎn)也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費(fèi)正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機(jī)人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機(jī)們開工資?
請(qǐng)問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報(bào)的個(gè)稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中實(shí)際支付的工資薪金包含這個(gè)2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
附表三自動(dòng)生成稅率6和9的數(shù)字,但稅率3的不生成,所以一直以來都沒有填這一行的數(shù)字
那自己填上去,同學(xué)
只要是營改增項(xiàng)目,都應(yīng)該填的
老師,以前的沒有填,那怎么辦呢?
往月的沒填,不要管他,不影響。這個(gè)月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個(gè)填寫只起統(tǒng)計(jì)意義,不影響稅額。
老師,是物業(yè)公司,是不是很有影響?
只要不是差額計(jì)稅,就沒有影響
即使差額計(jì)稅,只要附表一是正確的。也沒有影響。
以后注意就可以的。
老師,3%征收率是做賬系統(tǒng)每個(gè)月期末的數(shù)字,這樣填寫是不是正確的嗎?
每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。
老師,附表一的金額征收率3到底應(yīng)該怎么算呢?
你們是差額扣稅不?如果不是正確的價(jià)稅分離就可以,上邊寫的很明白。 附表三是價(jià)稅合計(jì)的。
老師,現(xiàn)在在這個(gè)問題已經(jīng)把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?
老師,老的小區(qū)的水表都是物業(yè)公司的戶頭,不管是物業(yè)公司用還是業(yè)主用都是物業(yè)公司交錢,后面在找業(yè)主收錢,但若是業(yè)主的表,不是專票,收到普通發(fā)票,稅率是做的征收率借方,沒有坐車成本票,可以這樣操作嗎?
物業(yè)公司是否可以差額納稅 可以 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。說明物業(yè)公司自來水水費(fèi)是可以差額納稅的
如果不走減易計(jì)稅,可以全額征稅的。
如果不走減易計(jì)稅,那只能全額征稅的。
走簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以差額征稅。
有申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因?yàn)檫@個(gè)問題,一直和新來的會(huì)計(jì)有爭(zhēng)論,她在網(wǎng)上查的資料也說物業(yè)公司可以差額征稅,但不認(rèn)同我們之前這樣做賬,同時(shí),也指出附表三征收率3必須填寫,但一直以來都沒有填寫
哪樣做分錄,你沒寫,同學(xué)
附表三填寫的事,必須填,這個(gè)事不再提了。
差額征稅是可以選擇,不選也可以
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 報(bào)銷水的發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 報(bào)銷水的發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,你發(fā)的分錄不管是收到普票還是專票都是這樣做分錄?
上邊這種分錄是用簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí),這樣做,也就是不再使用進(jìn)項(xiàng)稅了。
不考慮進(jìn)項(xiàng)稅了。如果使用一般計(jì)稅,和我們平常就就一樣了。
做賬是這樣做的,但取的數(shù)字是期末的數(shù)字了
當(dāng)期發(fā)生額的,你填一下試試。因?yàn)檫@張表的填寫是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。
附表一是發(fā)生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當(dāng)月發(fā)生額。
能自動(dòng)生成的報(bào)表,當(dāng)月開票的價(jià)稅合計(jì)金額就自動(dòng)上去了。
我經(jīng)常在報(bào)這類企業(yè)的稅