你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開完后,附表三是自動生成的。 有扣除項(xiàng)目的營改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫結(jié)果與附表對應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對相符。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師請問下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表3的3%征收率能填得了嗎?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢
請問有開6%的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票申報(bào)的時(shí)候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報(bào)附表一的時(shí)候顯示,第五行的第14列數(shù)據(jù)不符(也就是6%的這個(gè)服務(wù)費(fèi)的這個(gè)這一列,最后一個(gè)數(shù))是什么原因?
老師家鄉(xiāng)農(nóng)場個(gè)體戶在購買商品時(shí)用這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場的個(gè)體戶法人自己的銀行卡付款,對方公司給這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場開發(fā)票可以嗎
老師好,我公司干的政府工程,給甲方開的普票,我方收取供應(yīng)商的專票進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
各位老師好,請問公司里面收到二手車行個(gè)人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個(gè)要怎么做入賬呀
請問一家公司可以同時(shí)有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
月底最后一天開了電子外經(jīng)證,發(fā)票沒開成怎么辦,會有啥影響嗎
老師,我們公司預(yù)支工資兩三天就預(yù)支一次,兩三天就預(yù)支一次,這樣可以嗎?就是一個(gè)月預(yù)支了5次6次的,這個(gè)對賬戶或者是公司有沒有什么影響?
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評估價(jià)值,如甲資產(chǎn)賬面價(jià)值4000萬,評估價(jià)值14000萬,那評估后的價(jià)值14000萬,置銀行等額價(jià)值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會計(jì)分錄怎么做,涉及到哪些稅?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個(gè)稅以及印花稅,請問,申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)哪個(gè)的個(gè)稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報(bào)?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復(fù)啊
附表三自動生成稅率6和9的數(shù)字,但稅率3的不生成,所以一直以來都沒有填這一行的數(shù)字
那自己填上去,同學(xué)
只要是營改增項(xiàng)目,都應(yīng)該填的
老師,以前的沒有填,那怎么辦呢?
往月的沒填,不要管他,不影響。這個(gè)月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個(gè)填寫只起統(tǒng)計(jì)意義,不影響稅額。
老師,是物業(yè)公司,是不是很有影響?
只要不是差額計(jì)稅,就沒有影響
即使差額計(jì)稅,只要附表一是正確的。也沒有影響。
以后注意就可以的。
老師,3%征收率是做賬系統(tǒng)每個(gè)月期末的數(shù)字,這樣填寫是不是正確的嗎?
每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。
老師,附表一的金額征收率3到底應(yīng)該怎么算呢?
你們是差額扣稅不?如果不是正確的價(jià)稅分離就可以,上邊寫的很明白。 附表三是價(jià)稅合計(jì)的。
老師,現(xiàn)在在這個(gè)問題已經(jīng)把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?
老師,老的小區(qū)的水表都是物業(yè)公司的戶頭,不管是物業(yè)公司用還是業(yè)主用都是物業(yè)公司交錢,后面在找業(yè)主收錢,但若是業(yè)主的表,不是專票,收到普通發(fā)票,稅率是做的征收率借方,沒有坐車成本票,可以這樣操作嗎?
物業(yè)公司是否可以差額納稅 可以 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。說明物業(yè)公司自來水水費(fèi)是可以差額納稅的
如果不走減易計(jì)稅,可以全額征稅的。
如果不走減易計(jì)稅,那只能全額征稅的。
走簡易計(jì)稅,可以差額征稅。
有申請簡易計(jì)稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因?yàn)檫@個(gè)問題,一直和新來的會計(jì)有爭論,她在網(wǎng)上查的資料也說物業(yè)公司可以差額征稅,但不認(rèn)同我們之前這樣做賬,同時(shí),也指出附表三征收率3必須填寫,但一直以來都沒有填寫
哪樣做分錄,你沒寫,同學(xué)
附表三填寫的事,必須填,這個(gè)事不再提了。
差額征稅是可以選擇,不選也可以
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 報(bào)銷水的發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 報(bào)銷水的發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,你發(fā)的分錄不管是收到普票還是專票都是這樣做分錄?
上邊這種分錄是用簡易計(jì)稅時(shí),這樣做,也就是不再使用進(jìn)項(xiàng)稅了。
不考慮進(jìn)項(xiàng)稅了。如果使用一般計(jì)稅,和我們平常就就一樣了。
做賬是這樣做的,但取的數(shù)字是期末的數(shù)字了
當(dāng)期發(fā)生額的,你填一下試試。因?yàn)檫@張表的填寫是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。
附表一是發(fā)生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當(dāng)月發(fā)生額。
能自動生成的報(bào)表,當(dāng)月開票的價(jià)稅合計(jì)金額就自動上去了。
我經(jīng)常在報(bào)這類企業(yè)的稅