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老師,匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)去年計提的工資小于去年實(shí)際發(fā)放的工資,怎么做調(diào)整

2022-06-15 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-15 18:50

同學(xué)您好,可以調(diào)減應(yīng)納稅所得

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快賬用戶5267 追問 2022-06-15 18:55

具體分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:02

這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:02

同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報表

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同學(xué)您好,可以調(diào)減應(yīng)納稅所得
2022-06-15
你好? 你匯算之前 沒有發(fā)放完工資 導(dǎo)致調(diào)增了嗎? ?
2021-04-25
同學(xué)您好,那賬面上您可以借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配——未分配利潤
2020-10-22
同學(xué)你好 按照應(yīng)發(fā)申報填寫就行了
2021-05-08
你好 1.實(shí)發(fā)和應(yīng)付之前的差額主要是公司承擔(dān)的社保。 借:成本費(fèi)用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬 如果社保已經(jīng)支付,那么只影響應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額,不影響余額,不需要額外調(diào)整。以后月份入賬按照應(yīng)付公司入即可。 2.計提工資: 借:主營業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、在產(chǎn)品。 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 按照公司人工成本的歸集不同入不同的成本科目。 3.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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