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                                    老師,銀行預(yù)付材料款,因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤退回,重新再付款,我分錄這樣做可以嗎,預(yù)付時(shí)借:預(yù)付賬款5000貸:銀行存款,退回時(shí)借:預(yù)付賬款紅字;貸:銀行存款紅字,還是要借銀行存款,貸預(yù)付賬款呢?
老師,我想問一下,我們買的設(shè)備先付首款再付尾款,付首款時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 付尾款時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸 :預(yù)付賬款(首款) 銀行存款(尾款) 這樣合適嗎?
7月收到政府補(bǔ)的差額,做賬時(shí)借:銀行存款5,貸:其他應(yīng)付款-暫收款5 10月預(yù)付定金,借:預(yù)付賬款15,貸:銀行存款15 11月付尾款15,該怎么把其他應(yīng)付款差額做進(jìn)去?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
預(yù)付款的尾款可以用借,應(yīng)付賬款貸,預(yù)付賬款,銀行存款做嗎
 
                培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)生預(yù)交的學(xué)費(fèi),在沒開班進(jìn)課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個(gè)體戶24年成立的,沒做稅務(wù)登記,可以不用開通稅務(wù),不用報(bào)稅吧,沒流水
以前年度公司草料是免稅的,但開票寫成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn),怎么處理。
老師,請(qǐng)問我司的臺(tái)灣的人員,她在臺(tái)灣交的社保,公司要給她報(bào)銷,有臺(tái)灣繳納的相應(yīng)票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門這邊也有交社保。
老師,折舊計(jì)提完了的話,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是不是就是凈殘值?把車賣了的話,這個(gè)凈殘值怎么做賬的
中級(jí)怎么查成績(jī)麻煩老師告知下
最近是不是有個(gè)受益人備案。目前我還沒接到通知,一般這個(gè)是誰給通知,然后通知到誰啊
有一個(gè)彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費(fèi)用花了3萬,其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對(duì)于消費(fèi)積分、淘金幣要開票給平臺(tái)?
我想問下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒有回收資質(zhì)也可以吧

