你好 政府補助收入的嗎

老師,7月預付押金5萬元的時候,借:其他應收款 貸:銀行存款 那么8月份資產(chǎn)負債表顯示的還是借:其他應收款,貸:銀行存款嗎
請問:2020年2月收到農(nóng)銀企業(yè)資金,當時做賬:借:銀行存款,貸:其他應付款,2020年3月付款及投資。借:其他應付款,貸:銀行存款,賬做錯嘞,2021年發(fā)現(xiàn)錯嘞,怎么調(diào)賬
7月收到政府補的差額,做賬時借:銀行存款5,貸:其他應付款-暫收款5 10月預付定金,借:預付賬款15,貸:銀行存款15 11月付尾款15,該怎么把其他應付款差額做進去?
15號預付賬款4萬,走的科目,借:預付賬款 貸:銀行存款,月末貨到支付尾款16萬票未到,做暫估入庫 分錄是怎么寫,
付定國際航班機票定金時,借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款 機票付尾款個人賬戶時,借:其他應收款-XXX 貸:銀行存款 收到機票行程單時, 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應收款-XXX 其他應付款-XX公司 這樣分錄合理嗎?可以這樣做賬嗎?
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
不是,當時就做了7月那筆分錄
借其他應付款貸預付賬款5
當時收到時,應當是讓我們抵點要給那個公司的錢
預付定金是支付的啥業(yè)務的
稅務局退增量留抵退稅,收到時做賬:借:銀行存款 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,但每月多出的進項稅,最后都從未交增值稅里轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在需把收到時進項轉(zhuǎn)出那筆賬平掉,該怎么做后面的?
預付定金是收購公司
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 支付的股權轉(zhuǎn)讓嗎 應該借長期股權投資貸銀行存款
尾款付完了會轉(zhuǎn)入長期股權投資,打個比方費用總共是30萬,定金和尾各付了15,但之前收到政府補的差額5,按老師教的,借:其他應付款,貸:預付賬款,最后長期股權投資只剩了25啊,按正常長期股權投資應當是30
進項轉(zhuǎn)出是需要先從其他流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)到進項稅嗎?
借銀行存款貸營業(yè)外收入5 收到做這個
進項轉(zhuǎn)出是需要先從其他流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)到進項稅嗎? 不需要的 其他流動資產(chǎn)不是科目 把進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
收到做了借:銀行存款,貸:其他應付款
現(xiàn)在需把其他應付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
你好是的 可以這么做的
除了這種做法,還有其余做法嗎?
你好 沒有其他的 就這種