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以前年度公司草料是免稅的,但開(kāi)票寫(xiě)成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買(mǎi)來(lái)直接賣(mài)是0稅點(diǎn),怎么處理。

2025-10-31 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 10:06

你好 紅沖發(fā)票重新開(kāi)

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快賬用戶1314 追問(wèn) 2025-10-31 10:07

紅沖要補(bǔ)交之前的稅點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:11

你好對(duì)的是的,然后再申請(qǐng)退稅

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快賬用戶1314 追問(wèn) 2025-10-31 10:17

稅局說(shuō)不能申請(qǐng)退稅,抵以后銷售,但農(nóng)業(yè)企業(yè)沒(méi)有稅。而且現(xiàn)在企業(yè)也沒(méi)錢(qián)交怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:19

能先不交稅吧,紅沖之后再抵

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快賬用戶1314 追問(wèn) 2025-10-31 10:21

之前加工的票也是零稅點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:28

可是加工的發(fā)票你們開(kāi)錯(cuò)了呀,他不是零稅率

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:28

稅務(wù)局現(xiàn)在就抓著你們,因?yàn)槟汩_(kāi)加工就需要正常交稅,你的稅率開(kāi)錯(cuò)了,那就在開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月就得交,即使開(kāi)了零稅率的。

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你好 紅沖發(fā)票重新開(kāi)
2025-10-31
你這種情況屬于開(kāi)票錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅務(wù)申報(bào)問(wèn)題,可按以下步驟處理: 與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通:主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),說(shuō)明實(shí)際業(yè)務(wù)是從農(nóng)戶直購(gòu)后直接銷售,屬免稅業(yè)務(wù),非加工勞務(wù),解釋報(bào)錯(cuò)稅情況。 準(zhǔn)備資料:備好采購(gòu)合同、銷售合同、農(nóng)戶收款憑證等能證明業(yè)務(wù)真實(shí)情況的資料,以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、原錯(cuò)誤納稅申報(bào)表等。 更正申報(bào):前往辦稅服務(wù)廳,按要求填寫(xiě)更正后的納稅申報(bào)表,說(shuō)明錯(cuò)誤原因及內(nèi)容。 處理稅款:若需補(bǔ)繳稅款,及時(shí)繳納;經(jīng)核實(shí)若實(shí)際業(yè)務(wù)屬免稅范圍,可申請(qǐng)退稅。 紅沖錯(cuò)誤發(fā)票:按規(guī)定流程紅沖錯(cuò)誤開(kāi)具的 “勞務(wù) *青貯飼料加工費(fèi)” 發(fā)票,重新開(kāi)具正確發(fā)票。
2025-10-31
是的,開(kāi)的是勞務(wù)需要交稅的
2025-10-31
1.若以前年度有符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅,可用于抵扣;2. 從農(nóng)戶買(mǎi)飼料取得其開(kāi)具的免稅普通發(fā)票,能按買(mǎi)價(jià)和 9% 扣除率計(jì)算抵扣,從批發(fā)零售環(huán)節(jié)買(mǎi)的免稅飼料普通發(fā)票則不能抵扣。
2025-10-31
因?yàn)閬?lái)料加工業(yè)務(wù) 12 月 31 日尚未完成,甲公司還沒(méi)確認(rèn)加工收入。根據(jù) “收入與成本匹配原則”,營(yíng)業(yè)成本需在確認(rèn)收入時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn),此時(shí)不能計(jì)入營(yíng)業(yè)成本(C 錯(cuò));而實(shí)際發(fā)生的 60 萬(wàn)加工費(fèi),是為形成待交付的加工產(chǎn)品發(fā)生的必要支出,符合存貨定義,應(yīng)先計(jì)入存貨成本(D 對(duì))。
2025-09-10
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