借,原材料貸,銀行存款。

老師!采購一批原材料,款已付,材料也到就差對方發(fā)票還沒開來該怎么寫分錄呀?
你好 對方?jīng)]開發(fā)票進貨時 為什么 借方 應付賬款 貸方 銀行存款 貨到了的時候 借方 原材料或庫存商品 應交稅費 應交增值稅 進項 貸方 應付賬款 為什么無票成本的分錄會牽扯到應付賬款?其實我們錢付完了 怎么還用應付賬款
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
收到對方的發(fā)票,同時就付款了,借方的會計分錄應該怎么做?借材料采購還是應付賬款呀?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質,分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
購的不是原材料,是購的杯子用于禮品發(fā)放的
借庫存商品 發(fā)放的時候記入到費用 貸方庫存商品
買回來就發(fā)了,是直接做兩筆分錄吧!費用記管理費用嗎?是艾滋病防治協(xié)會用于提供服務發(fā)放的禮品
對,直接接入到費用也可以。
做兩筆分錄還是一筆分錄呢
直接做一筆會計分錄就行。
能說一下會計分錄嗎
借管理費用 貸銀行存款
借銷售費用貸庫存商品嗎
不用通過庫存商品了。
怎么感覺要先借庫存商品貸銀行存款吧
你這么做也可以,我說的直接進入費用也行。
哦!好的!謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
老師好!艾滋病防治協(xié)會買的自助柜放在外面公用的,像這種計管理費用還是辦公費用呢
還是銷售費用?是為大家提供方便服務的
記入管理費用,辦公費就可以。
哦哦!好的
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您