你好 暫估入賬就可以?
老師,購買原材料,材料入庫,款已付,發(fā)票未到怎么寫分錄!
老師!采購一批原材料,款已付,材料也到就差對(duì)方發(fā)票還沒開來該怎么寫分錄呀?
收到對(duì)方的發(fā)票,同時(shí)就付款了,借方的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?借材料采購還是應(yīng)付賬款呀?
采購原料,款已經(jīng)付了,原料也已經(jīng)收到了,但是發(fā)票還沒有收到,該怎么做分錄
老師,原材料款付了,也到貨了,就是票沒來我該怎么做分錄
權(quán)責(zé)發(fā)生制,本月應(yīng)收下個(gè)月開票本月怎么做賬。暫估還是按開票金額入賬
老師,咨詢投資性房地產(chǎn)與其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)候,產(chǎn)生的其他綜合收益科目,是什么性質(zhì)的科目?
免稅的生物有機(jī)菌肥的稅收分類編碼是什么?
生物有機(jī)菌肥開普通發(fā)票是不是免稅的時(shí)候,開票的稅務(wù)代碼是什么
老師,發(fā)票紅沖有什么注意事項(xiàng)嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
每次訂貨成本和單位儲(chǔ)存成本是包含哪些費(fèi)用呢
換打印機(jī)了,怎么連接打印機(jī)?謝謝。
我們機(jī)械制造部購買理通藥品可以放如管理費(fèi)用的福利費(fèi)還是辦公費(fèi)比較好呢?還是放其他呢?
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬,公允價(jià)值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()A60B45C20D0
公司購買的保鮮膜怎么做分錄 假如做費(fèi)用的話是管理費(fèi)用-二級(jí)什么科目,銷售費(fèi)用后面又是什么科目
分錄是借原材料貸銀行存款 等發(fā)票到了就把這筆沖掉,在重新寫筆分錄嗎?
你好 對(duì) 就是這樣處理?
分錄先寫借原材料貸銀行存款要加暫估兩個(gè)字嗎?
你好 是的這樣操作就可以了
老師!是要加暫估兩個(gè)字?
你好 是可以加的? 或者你 在摘要寫上