借原材料。貸銀行存款。

陽光食品有限公司為一般納稅人,本月從某超市(小規(guī)模納稅人)購入玉米一批,只取得增值稅普通發(fā)票,不含稅價(jià)格20000元,增值稅稅率3%,款項(xiàng)已銀行轉(zhuǎn)賬付訖,玉米已入庫。則會(huì)計(jì)分錄為:借記:原材料__1__,貸記__2__、__3__。
某食品加工廠(一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購入糧食一批用來生產(chǎn)餅干,開具的收購發(fā)票上注明的價(jià)款為5000元,并以銀行存款支付。做出采購糧食的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料__1__,借記:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)__2__,貸記:銀行存款5000。做出領(lǐng)用糧食用于生產(chǎn)餅干時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本—餅干__3__,借記:__4__、__5__,貸記:__6__、__7__。
一般納稅人A企業(yè)2020年5月進(jìn)口一批原材料,海關(guān)完稅價(jià)格為20000元,關(guān)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。已從海關(guān)取得完稅憑證??铐?xiàng)已經(jīng)通過銀行存款支付。請(qǐng)做出進(jìn)口該批原材料的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料__1__,借記:__2__、__3__,貸記_:銀行存款__4__。
某公司為小規(guī)模納稅人,增值稅征收率為5%,原材料按實(shí)際成本核算。購入原材料一批,貨款200萬元,增值稅12萬元,用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫。銷售產(chǎn)品一批,開具的普通發(fā)票中注明的貨款(含稅)為315萬元,款項(xiàng)已存入銀行。用銀行存款交納增值稅。請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄
某制藥廠為增值稅一般納稅人,2021年4~6月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)4月5日,銷售藥品價(jià)款10萬元(不含稅),貨款及稅款已經(jīng)收到。(2)4月7日從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)玉米100噸,單價(jià)1000元,款已經(jīng)付清,玉米驗(yàn)收入庫。(3)4月13日收購4月13日收購農(nóng)民個(gè)人玉米50噸,單價(jià)1020元,開具由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的收購農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,玉米驗(yàn)收入庫。(4)4月20日銷售藥品一批,價(jià)值20萬元(不含稅),貨物已經(jīng)發(fā)出,款尚未收到。(5)5月8日從小規(guī)模納稅人購入50噸,單價(jià)1240元,取得普通發(fā)票。(6)5月19日,銷售藥品一批,銷售額100萬元(不含稅),支付運(yùn)輸部門運(yùn)費(fèi)2000元,貨款存入銀行,取得運(yùn)費(fèi)票據(jù)。(7)5月21日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,稅款3.4萬元,款項(xiàng)已付,原材料入庫。問題一:計(jì)算制藥廠4~6月份的銷項(xiàng)稅額問題二:計(jì)算制藥廠4~6月份的進(jìn)項(xiàng)稅額問題三:計(jì)算制藥廠4~6月份的應(yīng)納稅額
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?
老師,季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),工資是不是直接按應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)數(shù)填寫?
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
2023年對(duì)公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對(duì)公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的


老師,是借原材料226000嗎
你好原材料的金額是?20000加上 20000*3%