你好借,原材料,,212貸銀行存款。 借銀行存款315貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)以 銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)。 (2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項(xiàng)已存入銀行。 (3)月末以銀行存款上繳增值稅600元。要求:編制該公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
(二)長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項(xiàng)已存入銀行。(3)月末以銀行存款上繳本月增值稅。要求:編制該公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
6、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%,原材料按實(shí)際成本核算。該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易如下:(1)購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價(jià)款30000元,增值稅3900元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為51500元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)用銀行存款交納增值稅1500元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
丁企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,使用的增值稅征收率為3%,原材料按實(shí)際成本核算,該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易如下:購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明的貨款為30900元,款項(xiàng)已存入銀行。下列有關(guān)丁公司的賬務(wù)處理正確的有()。
丁企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,使用的增值稅征收率為3%,原材料按實(shí)際成本核算,該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易如下:購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明的貨款為30900元,款項(xiàng)已存入銀行。下列有關(guān)丁公司的賬務(wù)處理正確的有()。
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么