同學(xué)你好 借,原材料23000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅額2990 貸,銀行存款25990
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年五月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料加工后在國內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬元(不含增值稅)同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬元(不含增值稅)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅為13%。要求:計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得銷售收入 300萬元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5 月的應(yīng)納增值稅
6月4日,購入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)是增值稅一般納稅人。2019年6月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為100萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得銷售收入200萬元(不含增值稅)。已知該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
陽光食品有限公司為一般納稅人,本月從某超市(小規(guī)模納稅人)購入玉米一批,只取得增值稅普通發(fā)票,不含稅價(jià)格20000元,增值稅稅率3%,款項(xiàng)已銀行轉(zhuǎn)賬付訖,玉米已入庫。則會(huì)計(jì)分錄為:借記:原材料__1__,貸記__2__、__3__。
老師,公司是總代理商,現(xiàn)在要召集所有二級(jí)代理商去一酒店開一個(gè)會(huì)議,合同由我們公司跟酒店簽合同,然后費(fèi)用所有公司分?jǐn)?,?qǐng)問這個(gè)怎么分?每家代理商都先支付1萬元給我們,賬務(wù)我該怎么處理
個(gè)體戶,開了好多年,就是沒有做過賬,現(xiàn)在要是從頭來做,要怎么入手?
食堂移交,會(huì)計(jì)不需要去清點(diǎn)數(shù),由食堂經(jīng)辦人清點(diǎn)嗎?
老師,學(xué)堂題庫的這個(gè)題營業(yè)現(xiàn)金比率和權(quán)益乘數(shù)的答案是不是不對(duì)?
老師,你好,外貿(mào)企業(yè),海關(guān)反饋的數(shù)據(jù)和我們申報(bào)增值稅的金額差317元,我檢查了是匯率的差異,這個(gè)該怎么調(diào)整賬務(wù)處理啊,稅務(wù)局老師讓我寫說明
老師,本司為運(yùn)輸行業(yè),本月開去年運(yùn)輸發(fā)票,開票方和受票方需要做什么賬務(wù)處理
訴訟時(shí)效期間中斷的法律效力為訴訟時(shí)效的重新起算,訴訟時(shí)效期間的中斷可以數(shù)次進(jìn)行,只是不能超過 20 年最長訴訟時(shí)效期間的限制,老師,這句話是什么意思?
我們公司在蘭陵我們員工在邯鄲醫(yī)院報(bào)銷說醫(yī)保不能用是怎么回事
最高額抵押擔(dān)保的債權(quán)確定前,部分債權(quán)轉(zhuǎn)讓的,最高額抵押權(quán)不得轉(zhuǎn)讓,但當(dāng)事人另有約定的除外,老師,這句話是什么意思?
請(qǐng)問,我公司批發(fā)副食品,每年都有很多壞掉的產(chǎn)品。這些應(yīng)該怎么記賬。謝謝