同學(xué)你好 計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)=300*13% 進(jìn)項(xiàng)=120*(1加上10%)*13%加 6*9%
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年五月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料加工后在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬(wàn)元(不含增值稅)同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅為13%。要求:計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入 300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5 月的應(yīng)納增值稅
某企業(yè)是增值稅一般納稅人。2019年6月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為100萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入200萬(wàn)元(不含增值稅)。已知該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般動(dòng)稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批源材料分別度10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證,該批重材轉(zhuǎn)出月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)銷費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增借稅稅率為13%。要求:0世算進(jìn)口原材料的應(yīng)納關(guān)稅。3分)2計(jì)算進(jìn)口原材料的組或計(jì)稅價(jià)格,0分3計(jì)算進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅。3分)(4)計(jì)算允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,5.計(jì)算甲企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。
21,甲企業(yè)為增值稅一般動(dòng)稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批源材料分別度10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證,該批重材轉(zhuǎn)出月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)銷費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增借稅稅率為13%。要求:0世算進(jìn)口原材料的應(yīng)納關(guān)稅。3分)2計(jì)算進(jìn)口原材料的組或計(jì)稅價(jià)格,0分3計(jì)算進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅。3分)(4)計(jì)算允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,3分6計(jì)算甲企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個(gè)法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報(bào)銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實(shí)屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會(huì)轉(zhuǎn)勞動(dòng)關(guān)系,目前這筆財(cái)務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購(gòu)辦公用品一批8000元, 需要先入庫(kù)后分批領(lǐng)用 入庫(kù),領(lǐng)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
剛注冊(cè)的公司稅務(wù)登記,這個(gè)投資總額明細(xì)填的對(duì)不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬(wàn)元為單位還是以元為單位