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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年五月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料加工后在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬(wàn)元(不含增值稅)同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅為13%。要求:計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅

2020-10-26 18:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 18:18

同學(xué)你好 計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)=300*13% 進(jìn)項(xiàng)=120*(1加上10%)*13%加 6*9%

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同學(xué)你好 計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)=300*13% 進(jìn)項(xiàng)=120*(1加上10%)*13%加 6*9%
2020-10-26
你好,同學(xué) 300×13%-6×9%-120×110%×13% 你計(jì)算一下結(jié)果
2022-09-27
同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍等
2021-09-23
同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅300*13%-120*(1+10%)*13%-6*9%=21.786萬(wàn)元
2022-07-05
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 120*1.1*0.13+6*0.09=17.7 銷項(xiàng)稅額是300*0.13=39 應(yīng)交增值稅39-17.7=21.3
2022-04-03
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