差額不大的話可以沖減當(dāng)期成本
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借:利潤分配-未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當(dāng)時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票。現(xiàn)在才給我。我當(dāng)時以為是國家收費(fèi)應(yīng)該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票??晌耶?dāng)時把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師您好,有個問題,因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了,但是呢有些確實是有專票的,因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來,我們就讓對方提供費(fèi)用,先沖銷先入帳了,但是呢有些有可能是專票,那我五月份就不把進(jìn)項稅額做進(jìn)去嗎?當(dāng)月沒開票沒法勾選到,和帳里稅額就不一致了,等收到發(fā)票再補(bǔ)稅費(fèi)科目嗎?我們是免稅的,進(jìn)項稅額是做轉(zhuǎn)出的,所以稅額都是算在成本里面的
請問老師,2021年因為特殊原因?qū)⑵渲幸还P成本給結(jié)轉(zhuǎn)了金額是557232,當(dāng)時發(fā)票未到。2022年1月發(fā)票到了,但發(fā)票金額是557192.18,且21年已經(jīng)做成本了,22年的發(fā)票就不能再做成本了,只是把他們的差額39.82怎樣再調(diào)整一下可以嗎?怎么做分錄呢,麻煩了,有點繁瑣
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個該怎么做賬?
開票稅率是3%加稅點怎么收費(fèi)
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔(dān),怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
老師能麻煩交下分錄嗎?一直不太懂,謝謝
老師能幫忙看下嗎
借主營業(yè)務(wù)成本 -39.82 貸應(yīng)付賬款-39.82