你好,對的是的,會出現(xiàn)的你的增值稅銷售額由,但是你的所得稅收入沒有。
建筑業(yè)借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值較_銷項稅額,納稅申報時是否會出現(xiàn)有銷項稅,沒有銷售收入的情況?
老師好,請問建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價款為1000萬,發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬,拖欠500萬 借:銀行存款500 應(yīng)收賬款500 貸:工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09 當(dāng)拖欠的500萬發(fā)包方支付時 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當(dāng)1000萬到了確認(rèn)收入時間點(diǎn)時,其中的500萬要做無票申報,那待轉(zhuǎn)銷項稅額要在申報表中怎么體現(xiàn)
每月確認(rèn)收入的時候是做的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅額,系統(tǒng)自動生成計提的增值稅是,借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,我剛一看,銷項稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)出去,都累計在一起了,銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話現(xiàn)在要怎么處理呢
請問一下下載申報個稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號出臺一個新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為平臺內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個平臺企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄
請問老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄?謝謝 老師,請問可以影響2025年的利潤表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時售賣一些開不出來發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
怪怪的,那增值稅稅負(fù)率怎么核定。
實際繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。
這我知道,他不是沒銷售額嘛。
銷售額不就是你增值稅里面的銷售額嗎?
不是你的收入,這個銷售額不是收入,是你增值稅里面有個銷售額,你看一下,他根本寫的都是銷售額,根本就沒有寫收入。
賬面上沒有主營業(yè)務(wù)收入。但增值稅納稅申報表主表最上面的,銷售額就是根據(jù)發(fā)票不含稅金額來提取的,應(yīng)該也是要填報的是吧?
好對的是的是這么做的。