你好,你們以后會(huì)開發(fā)票嗎
公司沒有進(jìn)貨發(fā)票,但是貨賣出了客戶要求我們給開發(fā)票,票也開出了這個(gè)賬怎么做
沒有進(jìn)貨發(fā)票但是有出貨發(fā)票怎么辦,公司的上游不能開票,但是我們要開出去,怎么解決
我們是園林綠化工程公司,工程還沒有完工,開了一部分發(fā)票出去,請(qǐng)問下開出去發(fā)票分錄怎么做呢?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,對(duì)方公司去年多發(fā)給我們公司貨,沒有開票,也不收錢,我們公司把多發(fā)的貨賣出去了,我年底時(shí)就多收的貨做了暫估,匯算清繳時(shí)怎么做賬呢?
公司付款出去采購(gòu)了 但是沒有收到發(fā)票明細(xì) 這個(gè)貨我們公司又銷售出去了 應(yīng)該怎么做分錄呀
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費(fèi),賣給事業(yè)單位的,我怕他說(shuō)我的售價(jià)太高了,這個(gè)我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣出型號(hào)不一樣
租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對(duì)方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤(rùn)總額47萬(wàn),納稅調(diào)增86萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損52萬(wàn),實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊(cè)資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬(wàn),客戶沒有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例,修改前后對(duì)比表pdf或word文檔?
老師,我這個(gè)稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來(lái)的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來(lái)的退貨有什么區(qū)別那嗎?
會(huì)開發(fā)票怎么做,不會(huì)開怎么做
你好,你如果不會(huì)開了,直接做收入 如果以后跨月再開,可以先借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品。
那計(jì)入發(fā)出商品報(bào)表會(huì)不會(huì)不平?
你好,不會(huì)的。還是屬于企業(yè)的存貨。
把其他應(yīng)付款的余額計(jì)入原材料中怎么做分錄
其他應(yīng)付減少,原材料增加
你好,你是借方余額還是貸方。
其他應(yīng)付貸方余額
你好,那做不到你的要求。,沒辦法負(fù)債減少,資產(chǎn)增加。這樣平不了。
以前做的借原材料貸其他應(yīng)付,這樣不對(duì)吧
你好,這個(gè)是收到原材料或者說(shuō)購(gòu)買原材料是對(duì)的。這個(gè)是有人幫忙代付
其他應(yīng)付_其他這個(gè)科目
你好,,從憑證上面看就是有人幫你代付了這筆錢。
這是沒有真實(shí)業(yè)務(wù),把這個(gè)紅沖原材料就成貸方了
你好,因?yàn)槟銢]有業(yè)務(wù),做了個(gè)虛擬的,然后又拿去用了。導(dǎo)致的。
那怎么做
怎么調(diào)整
你好,這個(gè)你要去查看他用到哪里去了。 要把它領(lǐng)用的有做紅字憑證沖減。
領(lǐng)用材料了,分錄怎么做
你好,是這樣子的,你本身是沒有這個(gè)材料,然后你用了 On那么你就要做紅字憑證沖減。