你好,一個(gè)是銷售退回,一個(gè)是買入進(jìn)口
請(qǐng)問我收到原來出口退貨(做的進(jìn)口方式進(jìn)來的)有進(jìn)口增值稅,這個(gè)我能抵扣嗎?也是在增值稅平臺(tái)上抵扣嗎,是像增值稅抵扣完做帳就沒事了嗎?我還有出口免抵退,跟這個(gè)進(jìn)口增值稅沒關(guān)系吧?
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
出口后因質(zhì)量問題現(xiàn)在退貨,貨物已經(jīng)超過一年了。這個(gè)是用進(jìn)口還是用退運(yùn)退貨來報(bào)關(guān)呀,兩者有什么不同
老師好!出口退稅 、有幾個(gè)方式可選擇呀?如申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅額,還有別的選項(xiàng)嗎?
出口貨物部分退貨以進(jìn)口方式進(jìn)回來了,交了海關(guān)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,如何賬務(wù)處理?
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說明,請(qǐng)問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請(qǐng)問一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤點(diǎn)呢
賬應(yīng)該對(duì)應(yīng)怎么做呢?現(xiàn)在退運(yùn)方式是之前出口的報(bào)關(guān)單已經(jīng)出口退稅了,現(xiàn)在要紅沖這種發(fā)票是否可行?后續(xù)還要返工把這批貨出口給客戶,后期的出口退稅是紅字發(fā)票加藍(lán)色發(fā)票加一起去退稅嗎?如果金額正好加起來為0,又應(yīng)該怎么操作?
你好,你這個(gè)要先問稅務(wù)局,看他們要求你們按什么來操作,提供什么樣的證據(jù)等。
我們進(jìn)口的報(bào)關(guān)單上面有退運(yùn),也寫著對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單號(hào)的。一定要問稅務(wù)局是吧?
你好,嗯。是要問下。 估計(jì)還得要你們提供合同和之前的單據(jù)。 但是最終操作的方式就是你說的, 退稅是按實(shí)際藍(lán)字-紅字。