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老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬,彌補(bǔ)以前年度虧損52萬,實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0

2025-06-30 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-06-30 16:54

你好,你這個就是按81萬了。

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快賬用戶4453 追問 2025-06-30 17:09

老師81萬*15%是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:10

你好,是的,正常就是這樣。

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你好,這個研發(fā)所有的都可以加計(jì)扣除嗎?
2024-03-05
同學(xué):您好。營業(yè)利潤1100萬,不符合小微優(yōu)惠政策了。 研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額是100萬,可以加計(jì)扣除75%,加計(jì)扣除減免額:100*75%=75, 應(yīng)納稅所得額:1100-75=1025 企業(yè)所得稅25%,1025*25%=256.25 高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅:1025*15%=153.75 所得稅減免稅額=256.25-153.75=102.5.
2022-02-28
你好;? ?1.研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅=研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額*所得稅稅率? ?;2,。? 高新技術(shù)企業(yè)減免稅=應(yīng)納稅所得額*10%? ??
2023-02-15
你好,學(xué)員,研發(fā)加計(jì)扣除是100%,就是加計(jì)扣除100萬
2022-02-28
研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額=40*100%
2022-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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