你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
四月份開(kāi)票收入很少,沒(méi)做未開(kāi)票收入,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)怎么勾選。然后現(xiàn)在把四月份未開(kāi)票收入補(bǔ)上了,那么4月份就交了將近5萬(wàn)的增值稅,然后現(xiàn)在十月份了我的留抵稅額有6萬(wàn)多
老師 就是一般納稅人 3月份的時(shí)候有留底稅額 稅管員說(shuō)不可以留底 然后3月份我就把留底稅額填在未開(kāi)發(fā)票一爛 然后4月份沒(méi)有開(kāi)票 現(xiàn)在5月份開(kāi)票了 稅額比之前的金額小 我現(xiàn)在怎么報(bào)稅呀
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師你好、5月增值稅申報(bào)后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開(kāi)發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開(kāi)發(fā)票收入申報(bào)了、就沒(méi)有留底稅額、現(xiàn)在報(bào)6月增值稅把未開(kāi)發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒(méi)沖回的下個(gè)月還可以沖回嗎
去年留底稅額為了不留底在4月報(bào)稅填了未開(kāi)票收入,后面月份慢慢開(kāi)票用了,未開(kāi)票收入就填少了,今年3月說(shuō)不能這樣操作,要我未開(kāi)票收入填零,我改申報(bào)4月,5月沒(méi)開(kāi)票我就沒(méi)改申報(bào),今天又打電話說(shuō)數(shù)據(jù)未開(kāi)票出去還是有,是什么原因呢?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
同時(shí)你的未開(kāi)具發(fā)票做的是多少,你紅沖的時(shí)候就是多少。
負(fù)數(shù)和正數(shù)金額一樣是吧
你好不一樣的,你開(kāi)了多少發(fā)票,填寫(xiě)多少,之前做了無(wú)票收入,做了多少紅,沖多少。
之前3月份未開(kāi)具發(fā)票金額是621699.08 稅額是80820.88?,F(xiàn)在5月份是金額是286725.66 稅額是37274.34
那屋未開(kāi)具發(fā)票一欄,填寫(xiě)你無(wú)票收入的那一個(gè)負(fù)數(shù)就是了。
這樣可以申報(bào)嗎
相當(dāng)于我還有43546.54稅額好久又可以低勒
可以試一下的,只要有未開(kāi)具發(fā)票,負(fù)數(shù)的都會(huì)提示可以強(qiáng)制申報(bào)。
那我剩下還有的4萬(wàn)多留底稅額 怎么辦勒
你稅務(wù)局允許你們留底嗎?
不允許的話,你再做一部分無(wú)票收入允許的話,你就可以留著。
就是不允許留底
認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候自己看著 計(jì)算點(diǎn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,就不要再去勾選
那我現(xiàn)在怎么申報(bào)呀 為啥子他們說(shuō)未開(kāi)具填負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票金額一樣呀
你好,誰(shuí)告訴你未開(kāi)具發(fā)票一欄和你開(kāi)具的發(fā)票是一樣的? -621699.08 未開(kāi)具發(fā)票,填寫(xiě)這一個(gè) 286725.66 開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)這一個(gè),然后你申報(bào) 看一下留底了多少稅款。
還有你單位銷售額是多少的?
5月份就是不含稅收入286725.66
問(wèn)的之前一個(gè)朋友
未開(kāi)具發(fā)票,負(fù)數(shù)你知道是什么原因嗎?是你這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票紅沖之前的未開(kāi)具發(fā)票,你未開(kāi)具發(fā)票之前寫(xiě)了100,你現(xiàn)在最多填寫(xiě)-100,不能填寫(xiě)-120
好的謝謝
這樣是吧 主表有沒(méi)有要不要填
你在做無(wú)票收入 你這樣還有留底 你這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多少
這個(gè)月沒(méi)得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
怎么處理呀
那你的無(wú)票收入只能填寫(xiě)-286725.66 剩下的以后繼續(xù)抵扣