您好,借所得稅費用250貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
甲公司本年全年利潤總額(即稅前會計利潤)為800000元,其中包括本年收到的國債利息收入60000元,所得稅率25%。假設(shè)甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算甲公司當(dāng)期應(yīng)交所得稅
甲公司2020年全年利潤總額(稅前利潤)為10200000元,其中包括本年實現(xiàn)的國債利息收入200000元,所得稅稅率為25%,假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素
甲公司全年利潤總額即稅前會計利潤為1,020萬元整,其中包括本年收到的國庫券利息收入20萬元,所得稅稅率為25%,假定甲公司本年無其他納稅調(diào)整因素,計提所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)做會計分錄
甲公司2019年全年利潤總額(即稅前會計利箱為1020萬元,其中包括本年收到的國債利息收入20萬元,所得稅稅率為25%。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素請計算甲公司應(yīng)納稅所得?當(dāng)期應(yīng)交所得稅額?并做出會計處理
3、甲公司2020年全年利潤總額(即稅前會計利潤)為2022萬元,其中包括本年收到的國庫券利息收入30萬元,所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無其他納稅調(diào)整因素。甲公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬元,年末數(shù)為50萬元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,年末數(shù)為30萬元。要求:計算所得稅費用,并編制計提所得稅費用的會計分錄,單位以萬元表示。
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
這是結(jié)轉(zhuǎn)?
您好,結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤,貸所得稅費用
250怎么算的
您好,根據(jù)您的題目(1020-20)*25%