你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,其主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)電視機(jī)。甲公司有高級管理人員40人。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的單位成本為3000元的智能液晶電視機(jī)作為福利發(fā)放給高級管理人員,每人發(fā)放一臺。該型號電視機(jī)市場售價(jià)為每臺5500元(不含增值稅)。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
6、應(yīng)付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產(chǎn)企業(yè),在職職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價(jià)4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關(guān)的會計(jì)分錄。(1)確認(rèn)職工薪酬(2)確認(rèn)收入(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
6、應(yīng)付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產(chǎn)企業(yè),在職職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價(jià)4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關(guān)的會計(jì)分錄。(1)確認(rèn)職工薪酬(2)確認(rèn)收入(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率13%,2021年相關(guān)業(yè)務(wù)如下:2021年12月20日甲公司計(jì)提50臺自產(chǎn)的液晶電視作為福利分配給本公司生產(chǎn)一線工人。該液晶電視每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元,市場售價(jià)為1.5萬元(不含增值稅)。做出應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù)相關(guān)處理。(上述賬務(wù)處理金額單位均為萬元)
甲公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率13%,2021年12月20日甲公司計(jì)提50臺自產(chǎn)的液晶電視作為福利分配給本公司生產(chǎn)一線工人。該液晶電視每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元,市場售價(jià)為1.5萬元(不含增值稅)。做出應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù)相關(guān)處理。(上述賬務(wù)處理金額單位均為萬元)
你好想問下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個(gè)主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個(gè)數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。
您好,具體數(shù)字是多少呢
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??50*1.5萬*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50*1.5萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?50*1.5萬*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本??50*1.2萬 貸:庫存商品?50*1.2萬 借:生產(chǎn)成本??50*1.5萬*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??50*1.5萬*1.13