借:生產(chǎn)成本768400、制造費用45200、管理費用90400,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費904000。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費904000,貸:主營業(yè)務(wù)收入800000、應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)104000 借:主營業(yè)務(wù)成本600000,貸:庫存商品600000
6、應(yīng)付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產(chǎn)企業(yè),在職職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關(guān)的會計分錄。(1)確認職工薪酬(2)確認收入(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
6、應(yīng)付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產(chǎn)企業(yè),在職職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關(guān)的會計分錄。(1)確認職工薪酬(2)確認收入(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工。30名為總部管理人員。2018年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%1.要求計算應(yīng)計入生產(chǎn)成本中,應(yīng)f付職工薪酬的金額。2.要求計算應(yīng)計入管理費用中,應(yīng)負職工薪酬的金額。3.計算公式應(yīng)缺人應(yīng)負職工薪酬的金額。?
甲公司是一家電腦生產(chǎn)型企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,總部管理人員30名。208年2月,甲公司決定以自產(chǎn)的一批電腦作為集體福利發(fā)放給職工.該電腦單位成本為6000元,市場售價為10000元,適用的增稅稅率為13%。要求:編制公司的相關(guān)賬務(wù)處理。(應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬科目要寫明細科目,單位:元)1)決定發(fā)放非貨幣性福利時2)實際發(fā)放非貨幣性福利時,(確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,編制2筆分錄)
實訓(一)目的:練習應(yīng)付職工薪酬的核算。(二)資料:甲公司是一家計算機生產(chǎn)型企業(yè)業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,總部管理人員30名。甲公司決定以其外購的的一批液晶顯示器作為福利發(fā)放給職工,該批顯示器單位購買成本為10000元,單位計稅價格(公允價值)為14000元,適用的增值稅稅率為13%。(三)要求:編制甲公司的相關(guān)會計分錄。
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
老師,請問下,出口的運輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉,這個代表什么呢?顯示這兩者時,為什么關(guān)單上的貿(mào)易國,指運港,運抵國,顯示是中國呢?
幼兒園保教費是免稅的嗎
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個快遞費計入哪里?
請問,我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費用是計入制造費用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個施工方早就找不到了,這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會計分錄?債權(quán)核銷流程?