借:生產成本768400、制造費用45200、管理費用90400,貸:應付職工薪酬-福利費904000。 借:應付職工薪酬-福利費904000,貸:主營業(yè)務收入800000、應交稅費-增值稅(銷項)104000 借:主營業(yè)務成本600000,貸:庫存商品600000
6、應付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產企業(yè),在職職工200名,其中一線生產工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關的會計分錄。(1)確認職工薪酬(2)確認收入(3)結轉成本
6、應付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產企業(yè),在職職工200名,其中一線生產工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關的會計分錄。(1)確認職工薪酬(2)確認收入(3)結轉成本
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工。30名為總部管理人員。2018年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%1.要求計算應計入生產成本中,應f付職工薪酬的金額。2.要求計算應計入管理費用中,應負職工薪酬的金額。3.計算公式應缺人應負職工薪酬的金額。?
甲公司是一家電腦生產型企業(yè),有職工200名,其中一線生產工人170名,總部管理人員30名。208年2月,甲公司決定以自產的一批電腦作為集體福利發(fā)放給職工.該電腦單位成本為6000元,市場售價為10000元,適用的增稅稅率為13%。要求:編制公司的相關賬務處理。(應交稅費、應付職工薪酬科目要寫明細科目,單位:元)1)決定發(fā)放非貨幣性福利時2)實際發(fā)放非貨幣性福利時,(確認收入和結轉成本,編制2筆分錄)
實訓(一)目的:練習應付職工薪酬的核算。(二)資料:甲公司是一家計算機生產型企業(yè)業(yè),有職工200名,其中一線生產工人170名,總部管理人員30名。甲公司決定以其外購的的一批液晶顯示器作為福利發(fā)放給職工,該批顯示器單位購買成本為10000元,單位計稅價格(公允價值)為14000元,適用的增值稅稅率為13%。(三)要求:編制甲公司的相關會計分錄。
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務關聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運輸服務部來接收這筆貸款,然后再由這個服務部來取現(xiàn)給我們,因為銀行也不允許他直接轉給我公司。如果這樣操作那個個體服務部有沒有什么風險?因為現(xiàn)在我們跟他沒有實際業(yè)務發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當作成本支出。
老師,我剛領取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機號登錄電子稅務局時候,提示我跟該企業(yè)未有關聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報關,報關單上的總價是人民幣1000元,運費100元,保費37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓費,進管理費用下的教育費,對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,計算應收賬款賬齡用哪個函數(shù)
增加流動資產投資增加流動資產的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應收賬款更多了?老師