那個不行的,只能抵扣9月份及以前取得的發(fā)票
老師,我9月27開的發(fā)票,但是沒有進項發(fā)票了,那如果10月8號別人開票給我,我收到后,如果我10月10號做9月份的賬,這個進項還可以抵9月27號的嗎?
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認證進項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進項票認證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時,我能不能直接沖減他們的貨款,計入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請問我們公司管理人員為了項目出差的差旅費用是計入管理費用還是項目成本
明白,謝謝
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