你好 借:管理費用40*5500*(1%2B13%) 貸:應付職工薪酬-工資40*5500*(1%2B13%) 借:應付職工薪酬-工資40*5500*(1%2B13%) 貸:主營業(yè)務收入40*5500 應交稅費-一應交增值稅40*5500*13% 借:主營業(yè)務成本40*3000 貸:庫存商品40*3000

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,其主營業(yè)務是生產(chǎn)電視機。甲公司有高級管理人員40人。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的單位成本為3000元的智能液晶電視機作為福利發(fā)放給高級管理人員,每人發(fā)放一臺。該型號電視機市場售價為每臺5500元(不含增值稅)。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)業(yè)務的會計分錄。
甲公司將自產(chǎn)液晶電視發(fā)放給職工作為個人福利,每臺電視的成本為1萬元,計稅價格(售價)每臺為1.6萬元。公司內(nèi)部生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員為80人,生產(chǎn)部門管理人員為20人,公司管理人員為16人,專設銷售機構(gòu)人員為32人,建造廠房人員26人,內(nèi)部開發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員為6人。要求: (1)做出公司決定發(fā)放電視機的會計處理。(4分) (2)做出公司實際發(fā)放電視機的會計處理。(6分) 注意:增值稅率為13%。會計分錄金額以萬元為單位。
甲公司將自產(chǎn)液晶電視發(fā)放給職工作為個人福利,每臺電視的成本為1萬元,計稅價格(售價)每臺為1.6萬元。公司內(nèi)部生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員為80人,生產(chǎn)部門管理人員為20人,公司管理人員為16人,專設銷售機構(gòu)人員為32人,建造廠房人員26人,內(nèi)部開發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員為6人。要求:(1)做出公司決定發(fā)放電視機的會計處理。(4分)(2)做出公司實際發(fā)放電視機的會計處理。(6分)注意:增值稅率為13%。會計分錄金額以萬元為單位。
甲公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率13%,2021年相關(guān)業(yè)務如下:2021年12月20日甲公司計提50臺自產(chǎn)的液晶電視作為福利分配給本公司生產(chǎn)一線工人。該液晶電視每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。做出應付職工薪酬業(yè)務相關(guān)處理。(上述賬務處理金額單位均為萬元)
甲公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率13%,2021年12月20日甲公司計提50臺自產(chǎn)的液晶電視作為福利分配給本公司生產(chǎn)一線工人。該液晶電視每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。做出應付職工薪酬業(yè)務相關(guān)處理。(上述賬務處理金額單位均為萬元)
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補入賬分錄:借管理費用 貸其他應付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進項有廣告服務的用申報文化事業(yè)建設費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應該咋分析數(shù)據(jù),