借應收票據(jù)3757250 貸主營業(yè)務收入3325000 應交稅費應交增值稅銷項稅432250
轉(zhuǎn)讓N95鼻梁夾8萬只給山東醫(yī)療有限公司,每只售價0.5元適用增值稅稅率為13%青島醫(yī)療已將貸款和稅款合計45200元通過網(wǎng)銀匯入公司賬戶。這項業(yè)務的會計分錄中,借方會計科目為____;貸方會計科目為____,____。只寫到一級會計科目。
有限公司采購一批輔助材料,價值660000元,其中醫(yī)用耳帶400千克,25元/千克,1萬元;N95耳帶600千克,50元/千克,3萬元;醫(yī)用鼻梁夾100萬個,0.14元/個,14萬元;N95鼻梁夾120萬個,0.40元/個,48萬元。適用的增值稅稅率為13%。貨款和稅款均尚未支付。這項業(yè)務的會計分錄中,借方會計科目為____,____;貸方會計科目為____。只寫到一級會計科目。
將N95口罩95萬只銷售給背景南瑞醫(yī)藥公司,貸款合計3325000元,增值稅銷項稅額432250元。公司收到蘭瑞公司簽發(fā)的匯票,面值3757250元。這項業(yè)務的會計分錄中,借方會計科目為____,貸方會計科目為____和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。
大美同心從上海自動化設(shè)備有限公司購入兩套口罩生產(chǎn)線,需安裝調(diào)試,一套醫(yī)用口罩生產(chǎn)線價格為80萬元,一套N95口罩全自動生產(chǎn)線為120萬元,合計200萬元,醫(yī)用口罩生產(chǎn)線安裝費用為4萬元,N95口罩生產(chǎn)線安裝費用為8萬元,適用增值稅稅率為13%。首先,支付設(shè)備價款和增值稅進行稅額,借方會計科目為在建工程,應交稅費-應交增值稅(進行稅額);貸方會計科目為銀行存款。然后,支付安裝費和和增值稅進行稅額,借方會計科目為在建工程,應交稅費-應交增值稅(進行稅額);貸方會計科目為銀行存款。最后,生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢投入使用,借方會計科目為____,貸方會計科目為____。
大美同心銷售醫(yī)用口罩90萬只給弘信公司,單位售價1.5元/只,合計1350000元,增值稅銷項稅額為175500元。收到對方轉(zhuǎn)賬支票100萬,存入銀行,剩余貸款525500元,弘信公司下月償還。這項業(yè)務的會計分錄中,借方會計科目為____,____,貸方會計科目為____和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應收賬款+期末應收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細表二、扣除類調(diào)整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?