你好,這種的話你單獨(dú)裝訂起來(lái)就行,不需要放在憑證里面的。然后我把發(fā)票聯(lián)放在憑證里面做憑證就可以的。
麻煩汪老師接著回答這個(gè)問(wèn)題 外賬估計(jì)是為了交接,然后就把往來(lái)都轉(zhuǎn)了 外賬亂七八糟的,我前面還對(duì)出來(lái)9月的收入都少做了2900多,但是報(bào)增值稅又是對(duì)的,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候收入又少了 然后應(yīng)收賬款單位還掛錯(cuò)了,少的這筆這個(gè)我10月補(bǔ)一個(gè)分錄就行了吧 難道結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不要打印出來(lái)裝訂?我看她的憑證都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,但是明細(xì)賬里有
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是季度報(bào)稅的時(shí)候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個(gè)銀行對(duì)賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應(yīng)收?
請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票綠聯(lián)我能單獨(dú)放一起,然后裝訂在會(huì)計(jì)憑證里面嗎?會(huì)計(jì)分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄
老師我想問(wèn)一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無(wú)票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒(méi)有,除非他們來(lái)查
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,公司銷售產(chǎn)品發(fā)生了一筆裝卸費(fèi),這個(gè)怎樣做憑證
我沒(méi)看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來(lái)個(gè)0.45和30
總說(shuō)醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面