你好,這種的話你單獨(dú)裝訂起來就行,不需要放在憑證里面的。然后我把發(fā)票聯(lián)放在憑證里面做憑證就可以的。

麻煩汪老師接著回答這個(gè)問題 外賬估計(jì)是為了交接,然后就把往來都轉(zhuǎn)了 外賬亂七八糟的,我前面還對(duì)出來9月的收入都少做了2900多,但是報(bào)增值稅又是對(duì)的,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候收入又少了 然后應(yīng)收賬款單位還掛錯(cuò)了,少的這筆這個(gè)我10月補(bǔ)一個(gè)分錄就行了吧 難道結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不要打印出來裝訂?我看她的憑證都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,但是明細(xì)賬里有
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,就是季度報(bào)稅的時(shí)候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個(gè)銀行對(duì)賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應(yīng)收?
請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票綠聯(lián)我能單獨(dú)放一起,然后裝訂在會(huì)計(jì)憑證里面嗎?會(huì)計(jì)分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
拼多多平臺(tái)上賣水果免增值稅和所得稅嗎
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
老師,房產(chǎn)證上有宗地面積,占地面積,棟總建筑面積,套內(nèi)建筑面積,共有分?jǐn)偯娣e,單元總建筑面積,總層數(shù),請(qǐng)問要計(jì)算城鎮(zhèn)土地使用稅的時(shí)候,怎么計(jì)算實(shí)際占用的土地面積?
公司掛靠我們單位的話能直接給我公司打款嗎,被掛靠方
老師外賣平臺(tái)同步稅務(wù)系統(tǒng)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù),那外賣單銷售時(shí)商家對(duì)顧客的補(bǔ)貼要算銷售收入繳納增值稅嗎
申報(bào)社保的時(shí)候提示該單位存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無法完成確認(rèn)申報(bào)業(yè)務(wù)是什么意思?
協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)收入,在增值稅表哪申報(bào)?用提現(xiàn)在增值稅報(bào)表嗎?企業(yè)所得稅報(bào)表,填在哪
老師,利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)等于 資產(chǎn)負(fù)債表 期末減年初數(shù)對(duì)吧
新班的個(gè)體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個(gè)體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務(wù)報(bào)酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬所得稅種嗎

