進項是在機構(gòu)所在地。填寫是抵扣。填寫時抵扣。 在異地預(yù)交時不抵扣。是可以扣除分包款。
請教各位老師,異地建筑服務(wù),總包金額100萬元,分包60萬元(其中30萬元是9%稅率專用發(fā)票,30萬元是3%的專用發(fā)票),那在異地預(yù)繳稅款時,可以允許分包抵扣的只有9%稅率發(fā)票還是分包款都可以抵扣呢?
老師,我們建筑公司開9%的專票,異地預(yù)繳了1%的稅款,但是我們又有13%的進項票可以抵扣,那我們1%預(yù)繳的可以退不??怎么理解呢?
開9%的建筑服務(wù)異地預(yù)繳,3%的專票可以抵扣差額預(yù)繳嗎
分包開具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費發(fā)票,異地預(yù)交可以抵扣嗎?
老師,我們的分包下家開的建筑服務(wù)是13%的稅,我們可以用來抵扣異地預(yù)繳稅嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個人在公司是股東,這個公司申報稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊一個公司影響新注冊的不?
我有一個公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問一下工商年報里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
老師,團建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
好的,老師。那我3%的分包款如果扣除預(yù)繳應(yīng)該怎樣計算,因為異地預(yù)繳2%的扣除率?
開票。開票收入減去分包款后的余額乘以預(yù)繳的稅率。
明白了,謝謝老師
不客不客氣祝您不客氣,祝您工作愉快。