同學(xué)你好 預(yù)繳的不能退,是抵減的
老師,我們公司是小規(guī)模的,新成立的,接了個(gè)小的工程,按稅收優(yōu)惠今年可以開1%,那我異地預(yù)繳是怎么預(yù)繳呢?
老師,我們建筑公司開9%的專票,異地預(yù)繳了1%的稅款,但是我們又有13%的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,那我們1%預(yù)繳的可以退不??怎么理解呢?
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個(gè)公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務(wù)公司開的票,項(xiàng)目在異地,需要預(yù)繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預(yù)繳還是勞務(wù)公司名義預(yù)繳呢?
老師,關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項(xiàng)目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣?
老師,我們公司是掛靠的建筑公司,公司那邊給開出去了131萬的9%的專票,稅款是118萬,我們同時(shí)給提供了725萬的13%的專票,稅款是95萬元,差公司23萬的稅款,但我們每次有進(jìn)賬都要預(yù)繳,稅款都預(yù)繳了30萬了,這次又要往出開票了,公司還要求預(yù)繳,這合理嗎?
超市季度報(bào)稅具體日期,哪天開始可以報(bào)
您好,我們承租合同,會有租賃變更,中間變更了10次,在最后一次變更的時(shí)候,要出什么憑證?
管理費(fèi)用-福利費(fèi),服務(wù)費(fèi)殘疾人就業(yè)保障金,電費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),水費(fèi),物業(yè)費(fèi),汽車費(fèi)用,檢測費(fèi),安全生產(chǎn)費(fèi) ,分別填入A104000期間費(fèi)用表對應(yīng)的哪個(gè)項(xiàng)目?
老師進(jìn)項(xiàng)是對應(yīng)的庫存,如果進(jìn)項(xiàng)不抵扣,貨物還要走庫存商品嗎?還是先不入庫
請問運(yùn)輸公司給司機(jī)結(jié)的運(yùn)費(fèi)可以不可以作工資,不能做工資那怎么帳務(wù)處理
請問房開企業(yè),購房贈送家電,1、入賬,房子按實(shí)際成交價(jià)作收入,購入家電成本記庫存商品,實(shí)際贈送時(shí)轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用。2、企業(yè)所得稅匯算清繳,請問對家電部分如何填表A101010表,A102010 表,謝謝!
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
意思那1%預(yù)繳的相當(dāng)于被13%抵減掉,相當(dāng)于多交了,可以留以后抵減增值稅用?
最后項(xiàng)目完成了你可以申請退稅,材料用不完的,材料進(jìn)項(xiàng)可以用在別的項(xiàng)目,你抵減先用1%預(yù)繳的抵減
不太懂您的意思,老師。
你需要先用你預(yù)繳的來抵減你的銷項(xiàng)哦
這個(gè)只能抵扣以后的是不是?
你這個(gè)工程要抵減你預(yù)繳的,預(yù)繳的都抵減完才行
我又不懂了,老師。
比如說這個(gè)月應(yīng)交增值稅100 你的預(yù)繳是10,原材料是95 你先用10元去抵減100,還剩90 然后再用原材料的90去抵
他是在你報(bào)稅的時(shí)候自己可以抵減的是不
是,就是報(bào)稅的時(shí)候抵減的
好的好的,謝謝老師,
滿意請給五星好評,謝謝