這個(gè)是正常的,因?yàn)檫@個(gè)建筑企業(yè)他要到這個(gè)異地這一邊去施工,異地的稅務(wù)局,他會(huì)要求要進(jìn)行預(yù)繳所得稅,那么預(yù)交的話就是2%。
師,我想問(wèn)一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬(wàn)的發(fā)票,說(shuō)要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師,我們建筑公司開9%的專票,異地預(yù)繳了1%的稅款,但是我們又有13%的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,那我們1%預(yù)繳的可以退不??怎么理解呢?
老師我們是建筑公司,我們掛靠在另一家建筑公司,他們是一般納稅人,現(xiàn)在我們的合同價(jià)款是750萬(wàn),開票開了627萬(wàn),我們還要提供多少票?
老師,我們公司是掛靠的建筑公司,公司那邊給開出去了131萬(wàn)的9%的專票,稅款是118萬(wàn),我們同時(shí)給提供了725萬(wàn)的13%的專票,稅款是95萬(wàn)元,差公司23萬(wàn)的稅款,但我們每次有進(jìn)賬都要預(yù)繳,稅款都預(yù)繳了30萬(wàn)了,這次又要往出開票了,公司還要求預(yù)繳,這合理嗎?
我們公司是掛靠的建筑公司,公司那邊給開出去了131萬(wàn)的9%的專票,稅款是118萬(wàn),我們同時(shí)給提供了725萬(wàn)的13%的專票,稅款是95萬(wàn)元,差公司23萬(wàn)的稅款,但我們每次有進(jìn)賬都要預(yù)繳,稅款都預(yù)繳了30萬(wàn)了,這次又要往出開票了,公司還要求預(yù)繳,這合理嗎?而且每次有進(jìn)賬時(shí)公司都要再扣除2%的所得稅,不明白是啥意思,不是只有盈利才要交所得稅嗎
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒(méi)有用過(guò)U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒(méi)有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒(méi)有 注銷前 注資款打齊這么一說(shuō)呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?