是的 有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
老師 我是房地產(chǎn)開發(fā) 一般納稅人 我現(xiàn)在是預(yù)收房款 9個(gè)點(diǎn)的稅 現(xiàn)在是預(yù)交3個(gè)點(diǎn)的增值稅 那么在申報(bào)表中 預(yù)交3個(gè)點(diǎn) 填在哪里
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個(gè)月預(yù)收款1000萬,本月申報(bào)時(shí)候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報(bào)表附表四,第4欄銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去?
公司之前出售的一套房子 已經(jīng)預(yù)交了增值稅 現(xiàn)在客戶退房了 這個(gè)預(yù)交的增值稅怎么辦 是申請退回 還是下次再出售的話 就抵扣 不交了
建筑行業(yè)一般納稅人,異地項(xiàng)目,如果今天先預(yù)收了款,那三月底前就要預(yù)交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開了票,開票是按9個(gè)點(diǎn)開嗎還是2個(gè)點(diǎn)?預(yù)交增值稅的時(shí)候按9個(gè)點(diǎn)預(yù)交還是2個(gè)點(diǎn)?開了票的話還要預(yù)交增值稅嗎?還是只要次月申報(bào)就行了?
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報(bào)的后果.......
員工出差國外餐飲無發(fā)票怎么處理
老師您好,公司新購入車輛發(fā)生的車輛購置稅可以計(jì)入固定資產(chǎn)成本嗎
老師報(bào)中級必須要繼續(xù)教育滿5年嗎?
有幾個(gè)臨時(shí)工工資,沒有報(bào)個(gè)稅可以從公賬出嗎?
老師:小規(guī)模企業(yè)每個(gè)月開票小于30萬還是45萬免征增值稅?
這個(gè)可以做財(cái)務(wù)軟件用么
我問一下,為什么數(shù)據(jù)透視后數(shù)據(jù)求和的數(shù)變少了
作為財(cái)務(wù)總監(jiān),公司產(chǎn)品種類多,去查哪個(gè)產(chǎn)品虧損是沒有經(jīng)過授權(quán)的,要怎么查?
報(bào)關(guān)單成交方式寫著cif的,如何做收入賬
老師應(yīng)付賬款在哪個(gè)科目里