建筑預(yù)繳稅率,一般計(jì)稅方法是2%,簡(jiǎn)易是3%
老師,我還想問(wèn)我們異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個(gè)月在網(wǎng)上還要申報(bào)稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷(xiāo)項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交?附加稅同等?
建筑行業(yè)一般納稅人,異地項(xiàng)目,如果今天先預(yù)收了款,那三月底前就要預(yù)交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開(kāi)了票,開(kāi)票是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎還是2個(gè)點(diǎn)?預(yù)交增值稅的時(shí)候按9個(gè)點(diǎn)預(yù)交還是2個(gè)點(diǎn)?開(kāi)了票的話(huà)還要預(yù)交增值稅嗎?還是只要次月申報(bào)就行了?
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,異地預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),剩下這1個(gè)點(diǎn)需要異地更正補(bǔ)預(yù)繳,還是繳在本地也行?
老師,我想問(wèn)下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬(wàn),開(kāi)工前開(kāi)了60萬(wàn)的發(fā)票出去申請(qǐng)預(yù)收款,這個(gè)60萬(wàn)是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開(kāi)140萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)140萬(wàn)是交9%的增值稅嗎?原來(lái)的60萬(wàn)只交了2%的增值稅,后面要不要補(bǔ)交的?
不是說(shuō)交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫(xiě)80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來(lái)?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫(xiě)90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫(kù)存貸主營(yíng)業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開(kāi)的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷(xiāo),那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來(lái)界定這兩種。 第二個(gè)問(wèn)題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷(xiāo)進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問(wèn)題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
這個(gè)我都知道呀,請(qǐng)你看下我問(wèn)的問(wèn)題,關(guān)于預(yù)交增值稅,我問(wèn)了五個(gè)問(wèn)題,可以一一作答一下嗎?
1.納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。即,當(dāng)月申報(bào)
2.首先,當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,必須在下月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)繳納增值稅.所以,當(dāng)月次月都可以,但必須在征期內(nèi)預(yù)交
建筑行業(yè)異地預(yù)收款,是不是開(kāi)了帶稅率的發(fā)票就無(wú)需預(yù)交增值稅了?直接按發(fā)票次月申報(bào)就行了?
是的,可以正常申報(bào)的