你好,是的,整體還是降了的。
老師晚上好,小規(guī)模因?yàn)橐咔樵鲋刀惗惵式禐?%,那一般納稅人的增值稅稅率有沒(méi)有降???
25.利達(dá)公司是增值稅一般納稅人,下一年度預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬(wàn)元,可以抵扣的年不含增值稅購(gòu)進(jìn)額為 372 萬(wàn)元。增值稅稅率為 13%,增值稅征收率為3%時(shí),增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率為 18.75%。 問(wèn)題: (1)計(jì)算本公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。 (2)計(jì)算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時(shí)的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人,可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
下列關(guān)于貨物出口方式選擇的納稅籌劃的表述中(不正確的有()A.采用“先征后退”辦法稅負(fù)較輕B.采用“免、抵、退”辦法稅負(fù)較輕C.當(dāng)征稅率=退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過(guò)關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)相同D.當(dāng)征稅率>退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過(guò)關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)存在差異
下列關(guān)于貨物出口方式選擇的納稅籌劃的表述中不正確的有()。A.采用“先征后退”辦法稅負(fù)較輕B.采用“免、抵、退”辦法稅負(fù)較輕C.當(dāng)征稅率等于退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過(guò)關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)相同D.當(dāng)征稅率大于退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過(guò)關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)存在差異
小規(guī)模納稅人收銷項(xiàng)稅嗎?安征收率征收的增值稅是由小規(guī)模納稅人負(fù)擔(dān)嗎?
花店銷售鮮花,開票項(xiàng)目名稱選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開票收這部分工資,我們?cè)撛鯓娱_發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開銷售票 需要錄入清單嗎(還沒(méi)嘗試過(guò)),有錄入清單這個(gè)功能模塊嗎
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號(hào)出臺(tái)一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為平臺(tái)內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺(tái)企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師我今年備考中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,做2021年的考題發(fā)現(xiàn)里邊有很多增值稅稅法的考點(diǎn),想問(wèn)一下增值稅和所得稅稅法的考點(diǎn)2025年還屬于在考范圍嗎?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒(méi)有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒(méi)有開發(fā)需要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
老師企業(yè)沒(méi)有負(fù)擔(dān)增值稅呀,
你好,你可以理解為,以前增值的部分需要交百分之十六的稅現(xiàn)在只需要交百分之十三
老師增值多少都是下家拿的呀
老師只能說(shuō)從稅法的角度是這樣子的,你要說(shuō)實(shí)際的話,每個(gè)企業(yè)都不一樣。