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老師幫我看一下我做完賬還沒(méi)有過(guò)賬,這個(gè)未交增值稅還有余額是什么情況?該怎么做

2022-06-09 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 14:29

你好; 貸方還是借方有余額; 你實(shí)際有 沒(méi)有繳納或者是留底進(jìn)項(xiàng)稅或者是 多繳納增值稅的情況嗎

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快賬用戶8888 追問(wèn) 2022-06-09 14:30

我發(fā)圖片你 麻煩幫我看一下

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麻煩幫我看一下
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齊紅老師 解答 2022-06-09 14:35

?你好;? 你先去把所有增值稅明細(xì)給結(jié)轉(zhuǎn)了。 你結(jié)轉(zhuǎn)都不做 的嗎? ?

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快賬用戶8888 追問(wèn) 2022-06-09 14:37

我每月都做的呢,只是上次有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,再加上這次增量留底稅這次退了2474.22元,所以不知道怎么弄了

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齊紅老師 解答 2022-06-09 14:42

你好; 你上面乜有結(jié)轉(zhuǎn)的哦; 先結(jié)轉(zhuǎn); 然后最終到未交增值稅科目去處理 ;? ??

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快賬用戶8888 追問(wèn) 2022-06-09 15:18

那這樣的話未交增值稅就為0了么?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:25

?你好;? ? 你如果進(jìn)項(xiàng)稅等于銷項(xiàng)稅就是0? ;如果 有差異金額 就會(huì)有余額的??

?你好;? ? 你如果進(jìn)項(xiàng)稅等于銷項(xiàng)稅就是0? ;如果 有差異金額 就會(huì)有余額的??
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快賬用戶8888 追問(wèn) 2022-06-09 15:28

這幾個(gè)月都沒(méi)有增值稅,留底稅是去年12月留下來(lái)的,一月份有一個(gè)2.84的銷項(xiàng)增值稅,還有就是個(gè)稅了

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:31

?你好;? ?一起結(jié)即可 ;? ?結(jié)轉(zhuǎn)后再考慮? ?

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你好; 貸方還是借方有余額; 你實(shí)際有 沒(méi)有繳納或者是留底進(jìn)項(xiàng)稅或者是 多繳納增值稅的情況嗎
2022-06-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方時(shí)表示公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,應(yīng)當(dāng)及時(shí)繳納增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-27
你好? ? ? 你是次月才繳納的? ? 一般會(huì)有余額的。? 因?yàn)槟?這個(gè)月繳納上月的繳納了。 馬上本月的優(yōu)惠計(jì)提出來(lái)的??
2021-05-21
你好,如果之前賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題的話,這里是應(yīng)該繳納的沒(méi)有繳納的增值稅
2023-06-06
借方余額還是貸方余額
2023-11-30
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