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老師,麻煩幫我看一下這筆分錄做得有沒有問題,是不是少了一筆是不還得做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30.96

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30.96
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30.96
2023-03-03 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 17:05

你好; 你這個(gè)有差額金額的 ; 你還得做 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ;? 借 銷項(xiàng)稅 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅 ;? ? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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你好; 你這個(gè)有差額金額的 ; 你還得做 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ;? 借 銷項(xiàng)稅 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅 ;? ? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023-03-03
你好,第一個(gè)分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
可以的,可以這么做
2025-03-18
借營業(yè)外支出待應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
2023-02-06
同學(xué)你好 問下增值稅的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
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