你好,如果之前賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題的話,這里是應(yīng)該繳納的沒(méi)有繳納的增值稅
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,我昨天問(wèn)的問(wèn)題沒(méi)問(wèn)完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的?你遇到過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個(gè)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒(méi)有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過(guò)程我該怎么做分錄呢?
老師,我昨晚問(wèn)你的問(wèn)題,還麻煩請(qǐng)教你一下哦。 進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒(méi)有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過(guò)程我該怎么做分錄呢?
老師這個(gè)明細(xì)賬你幫我講講,未交增值稅貸方余額6860.9表示什么?下期應(yīng)該交這些稅嗎?還是什么?麻煩你幫我詳細(xì)解釋一下,我基礎(chǔ)比較弱
老師,你好!有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開補(bǔ)稅證明給海關(guān)?
老師你好,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題對(duì)我公司的罰款,怎么處理比較好呢?客戶給了兩個(gè)選擇,1.我們直接交款,對(duì)方開收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣,我們自己開紅票。
出口退稅實(shí)地核查,這個(gè)怎么回答? 詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
老師,一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
老師,當(dāng)月只有銷項(xiàng),下個(gè)月可認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書真?zhèn)稳绾尾轵?yàn)呀
礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時(shí)候開始交,是下處罰通知書的時(shí)間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時(shí)間
通過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒(méi)有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來(lái)了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師是不是這個(gè)應(yīng)該看的是余額?也就是說(shuō),應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目不管發(fā)生額還是余額都是借方表示繳納的,貸方表示應(yīng)該繳納的?
你好,你要查什么業(yè)務(wù)的?
老師不管是處理啥業(yè)務(wù),未交增值稅是不是都是像我說(shuō)的那樣呢?
你要看你交了多少稅款就看借方發(fā)生額,合計(jì) 欠繳的稅款是看貸方余額
老師一般納稅人增值稅主表第25行為期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))老師這個(gè)是不是上期已交完稅了,前邊期初未繳稅額指上期繳納的數(shù)?那老師怎么上期都申報(bào)完了,這期還叫期初未繳稅額呢?
是的 自動(dòng)出來(lái)的 你是正常繳稅和30欄填寫一樣的就可以
但是老師這個(gè)數(shù)也得是合情合理的對(duì)吧?現(xiàn)在我不明白這行為什么填這個(gè)數(shù)呀?為什么?
二十五行這里填寫的是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的,必須有這個(gè),明白嗎?至于是什么原因,你可以問(wèn)一下稅務(wù)局,它自動(dòng)出來(lái)的。
如果你是正常交稅的,25欄和30欄填寫一樣的就可以
老師我不明白的這個(gè)明明是上個(gè)月應(yīng)交稅額,為啥25行叫期初未繳稅額30行叫本期繳納上期應(yīng)納稅額呢?(這個(gè)不是上期已經(jīng)交完的稅嗎?)
是的是的,上期已經(jīng)交完了,本月的在下一個(gè)月繳納 那25欄不就是上期,那30欄不就是本期繳納上期的。這里說(shuō)的是所屬期啊。